Ali je kdo od vas že izpolnjeval Rek 2a za dohodke iz dejavnosti (pride v poštev za umetnike in novinarje). Zanima me, kaj se vpiše pod 102 in pod 105. Račuovodkinja in davcna referentka sta mi povedali vsaka drugače.
Pod 102 sem vpisala bruto znesek plačila, pod 105 pa 40 % (skupni znesek normiranih odhodkov 25 % + posebna osebna olajšava 15 %). Upam, da je prav tako, saj pozicije za posebne osebne olajšave ni.
Nisem prepricana. Davcna referentka pravi, naj pod 105 vpisem znesek 25% normiranih stroskov, tam pred znak % pa da naj pustim prazno. Menda je njihov program sestavljen tako, da avtomaticno obracuna posebno osebno davcno olajsavo. Tudi mene bega, da ni nikjer v obrazcu postavke za 15% normiranih stroskov, se bolj pa to, da davcni referentje sami ne razumejo novosti, ki so nam jih naprtili in se izgovarjajo, da nam jih niso dolzni tolmaciti.
102 Dohodek, izplačan zavezancem, ki samostojno opravljajo specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti, z upoštevanjem posebne osebne olajšave. Vpiše se del dohodkov iz zaporedne številke 101, ki se izplačuje zavezancem iz 3. in 4. odst. 35.č.ZDoh-1 kateri uveljavljajo posebno osebno olajšavo iz 2. odst.107.č.ZDoh-1. Izplačevalec vpiše podatek samo, če mu je davčni zavezanec - prejemnik dohodka pred izplačilom dohodka predložil potrdilo davčnega organa iz 3.odst.291č.ZDavP-1.
105 Normirani odhodki - Pri dohodku, doseženim s posameznim poslom, se vpiše znesek normiranih odhodkov v višini 10%. Pri dohodku zavezancev, katerim se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se vpiše znesek normiranih odhodkov v višini 25% ustvarjenih prihodkov.
Hvala Irena in Lidija, da sta se odzvali. Se eno vprasanje:
Kateri del dohodkov iz postavke 101 naj se vpise na 102? Jaz sem vpisala bruto minus 15 %, pa je bilo narobe. Pravilno naj bi bilo, tako pravi davcna referentka, da pod 102 ponovim cifro iz 101. V tem primeru prejemnik dohodka ima potrdilo da se je registriral za posebno osebno olajsavo in tudi potrdilo za normirane stroske - oboje sem morala tudi poslat davcni referentki.
Pod 101 vpišete znesek izplačanih dohodkov. Pod 102 pa del dohodkov iz zap.št. 101. Pogletadi morate ZDoh-1 45.člen Citiram:Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona se upoštevajo normirani odhodki v viši 25% ustvarjenih prihodkov.
Najbrz nisem bila jasna v vprašanju: poskušam se enkrat.
Kateri odgovor je pravilen?
Del dohodkov vpisanih v 102 je:
a) bruto dohodek (isto kot 101)
b) bruto minus 25% normiranih stroškov
c) bruto minus 15% posebne osebne olajšave
d) bruto minus 40% skupnih olajšav
Pravkar sem dobila pojasnilo od racunovodkinje, ki je govorila z neko davcno referentko, da so davcni referenti dobili interna navodila, kako izpolnjevat Rec 2a, neglede na to, kaj je predpisano.
In sicer naj bi bilo takole:
pod 102 se vpise bruto dohodek (isto kot 101)
pod 105 pa normirani stroski v visini 40% - ce se je prejemnik registriral za posebno osebno olajsavo 15% in za 25% normirane stroske. Torej se obe olajsavi sestejeta. Tako kot je opisala Irena.