Od dobavitelja iz Italije smo v zač.l.2004 prejeli stroj. Po špediterjevem obračunu smo plačali DDv in ga kot vstopnega uveljavljali v obračunu DDv. Letos maja smo ta stroj prodali drugemu kupcu v Italijo. Le-ta nam je posredoval svojo dav.št.-DDV nismo računali (dobava v EU).Zanima me ,ali bi bili morali v obračunu DDV za maj 05 poračunati vstopni ddv iz leta 2004 za obravnavani stroj in kako to prikazati v obrazcu obračuna DDv?
Za vsak odgovor iskrena hvala!
PRODAJA OS - DDV
Moderator: Mirko Zbačnik
-
OBRANGORAZD
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 114
- Pridružen: 14 Jun 2005, 08:37

