Zdravo,
Sem pred dilemo. Od dobavitelja smo prejeli fakturo na katero nam je sedaj po enem mesecu pogajanj priznal dodaten popust in nam sporočil, da naj mu za odobren popust izstavimo bremepis.
Kaj sedaj?
Če mu izdam bremepis, kako z DDV? Na prejeto fakturo sem naredila samoobdavčitev, kaj pa z dobropisom, ki ga izstavljam davčnemu zavezancu v EU.
Kako se tudi vse to poknjiži? Kot zmanjšanje odhodkov ali kot prihodek?
Hvala za vsak nasvet.
Boni :lol:
Bremepis na prejet račun iz EU
Moderator: Mirko Zbačnik
Preberite si 33. člen ZDDV ter 91. člen Pravilnka, tukaj piše o izdajanju računov kupca. Če ga boste izdali vi, na njem napišite klavzulo, da ste že popravili vstopni ddv (na dan izdaje bremepisa). Za vsak primer zahtevajte potrditev od dobavitelja in na dan potrditve zmanjšajte izhodni ddv. Bremepis vpišite v P-RAČ-P z negativnim predznakom.
Bremepis pri vas zmanjšuje odhodke.
Lp
Bremepis pri vas zmanjšuje odhodke.
Lp



