1.)Ali kdo ve, kako se knjiži društveni sklad . Vem povezavo med presežki odhodkov/prihodkov... kaj je s prevrednotovanjem društvenega sklada ... ali se amortizira ... obstajajo kaki koeficienti ...
Ce kdo ve, naj mi prikaže kontiranje sklada od ustanovitve društva, torej tudi ustanovno vlogo.
2.)Kako je z lastno porabo v društvu. Imamo šank ... gre lastna poraba na 417?
Ob pričetku poslovanja je društveni sklad ugotovljena razlika med sredstvi in preostalimi viri po bilanci stanja. Tako je začetna bilanca usklajena, to pomeni, da se v društvenem skladu nahajajo podarjena sredstva donatorjevpred pričetkom poslovanja. Nato lahko društvo oblikuje poslovni sklad za osnovna sredstva, če ne opravljate pridobitne dejavnosti in ne amortizirate OS kot gospodarske družbe. Takrat se knjiži celotna nabavna vrednost osnovnih sredstev na razred 4 in v dobro sklada za osnovna sredstva. Popravki za letno amortizacijo se nato knjižijo v dobro popravkov OS in v breme sklada za OS. Ob koncu vsakega leta se na sklad knjiži tudi poslovni izid.
Glede lastne porabe, pa vprašanje ali ne vi svojim članom prodajate pijače če imate šank. v tem primeru morate voditi zaloge materiala in knjižiti prodajo na prihodke in ne kar pijačo direktno na strošek. Če pa imate samo občasno lastno porabo na kakšnih delovnih akcijah in podobno, pa lahko to knjižite na razred 41. oz. 40 če gre za material.
...Takrat se knjiži celotna nabavna vrednost OS na R4 in v dobro sklada za OS...
Ali to pomeni, da ne knjižim nabavo OS enako kot pri gospodarski družbi 040/220? Torej moram knjižit na 4/9?
Na kateri konto se potem knjiži popravek za amortizacijo v dobro popravkov OS in v breme sklada, prosim primer - pokontiraj. Kako pa na koncu leta požnjižim sklad na poslvoni izid?
Glede šanka - mi prodajamo svojim članov, nastopajočim in tistim ,ki delajo, ko je delovni čas, pa pijače ne računamo, ampak gre za lastno porabo. Vodim zalogo materiala seveda in jo tudi razknjićujem glede na prodajo. Ali je vredu, da dam lastno porabo na 417 - reprezentanca?