Ob zaključku leta smo zaposlenim pripravili pogostitev. Vrednost pogostitve je znašala nekaj manj kot 2500 SIT na zaposlenega, torej to ni boniteta. Ali moram račun knjižiti med reprezentančne stroške in si ne smem upoštevati vstopnega DDV, ali pa lahko knjižim kot strošek dela in upoštevam vstopni DDV?
Za odgovore se najlepše zahvaljujem in želim vsem prijeten dan!
pogostitev delavcev
Moderator: Mirko Zbačnik


