oprema-avans lani


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
tanova
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 03 Mar 2005, 11:20

oprema-avans lani

Odgovor Napisal/-a tanova »

kupujemo opremo.avans smo nakazali v letu 2005. oprema bo dana v uporabo v jan 2006 in takrat bi tudi želeli prikazati investicijo.
kako naj poknjižim avansni račun v dec? 220130 dobro, 160 DDV breme -kam pa razliko?
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Pomagajte si s AČR (kamor daste DDV).
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
pamps
Nadračunovodja
Nadračunovodja
Prispevkov: 1310
Pridružen: 15 Feb 2005, 16:13

Odgovor Napisal/-a pamps »

plačilo predujma za opremo: 130 / 110

prejeti račun za predplačilo: 160 / 295

prejem računa za opremo: 047, 160, 295 / 220

plačilo dobavitelju:
prenos predplačila 220 / 130
doplačilo (če bo): 220 / 110

prenos med usposobljeno opremo: 040 / 047
tanova
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 03 Mar 2005, 11:20

Odgovor Napisal/-a tanova »

TALE MI NI JASNA :
PREJETI RAČUN ZA PREDPLAČILO : 160/295
KAM PA OSNOVO?
pamps
Nadračunovodja
Nadračunovodja
Prispevkov: 1310
Pridružen: 15 Feb 2005, 16:13

Odgovor Napisal/-a pamps »

nikamor; pri računu za predplačilo knjižite le ddv
Taja2
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 300
Pridružen: 09 Jan 2006, 12:05
Kraj: Maribor

Odgovor Napisal/-a Taja2 »

Pri nas avansni račun računalnik avtomatsko poknjiži tako, da za vrednost DDV-ja stornira konto avansa in poknjiži terjatev iz naslova DDV.

Dan avans: 130/110
Prejet avansni račun: -130/
+160/

Prejet račun : 02,04/220

DDV za znesek, ki je že bil plačan damo pod DDV 0%.
Lep dan!
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Taja2, ampak če storniraš 130 za znesek DDVja, potem je dani avans izkazan v premajhnem znesku :?: Jaz knjižim prav tako na 160/29 pasivne časnovne razmejitve. Mislim, da je tako pisalo tudi v IKSu ob uvedbi DDVja, da naj se knjiži na tak način.
LP :)
jogruden
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 129
Pridružen: 27 Jan 2005, 06:54
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a jogruden »

ŽIVJO !

Mi se ukvarjamo z isto "tematiko",pa me zanima kako naj to poknjižim,
ker v knjigo DDV mi sprejme le ,če knjižim 220, pa osnovo +znesek DDV.
Mimo knjige DDV pa ne morem,ker je potrebno obračunat vhodni DDV.
Kaj je za storiti ? Sem probala preko teh razmejitev,pa mi nikakor ne štima . Ali je še kakšna druga možnost?
Prosim za hitro mnenje ,se zahvaljujem in vas pozdravljam !
EVA
pamps
Nadračunovodja
Nadračunovodja
Prispevkov: 1310
Pridružen: 15 Feb 2005, 16:13

Odgovor Napisal/-a pamps »

Avtorji vašega programa vam bodo morali razložiti tehniko vnosa računa za predplačilo v davčne evidence. Če so težave že pri računu za predplačilo, bodo gotovo težave tudi pri poračunu, ko bo račun.
Seveda imate možnost, da odbitka vstopnega ddv ne uveljavljete pri predplačilu, ampak šele ob prejemu računa, ali pa za to obdobje sestavite ročno evidenco in enako, ko bo prišel račun.
Odgovori