Kako razknjižim oz.naknjižim vse končne knjižbe pri s.p.-dvostavno knjig.?
Ali medletne knjižbe na 920 zaprem in dam na 910?
Kam dam dobiček preteklega leta, ki ga imam na 930, kam in kako knjižim ugotovljeno izgubo tekočega leta? Kam davek od dohodka ki je bil plačan v letu 2005, zdaj bom ga zahtevala nazaj! Čimveč pomoči na te knjižbe lepo prosim, mogoče še več kot sem konkretno zastavila vprašanja. Hvala vsem ki mi boste ustregli in lep pozdrav.
Zaključne knjižbe pri s.p.
Moderator: Mirko Zbačnik
Dobiček preteklega leta prenesite na konto dobička iz preteklega leta. Ko prenašate konte R-4 preko 491 v R-7 in potem zapirate odhodke in prihodke, ki jih prenašate v R-8, ugotovite bruto dobiček ali izgubo. Po obračunu davka od dobička oziroma pri s.p. davčna napoved, vidite ali imate glede na davčno priznane odhodke kaj obveznosti iz naslova dobička (ali je davčna osnova dobiček ali imate tudi tu izgubo), - potem prenašate dobiček iz R-8 (debet) v R-9 (kredit)-dobiček tekočega leta, izgubo iz R-8 (kredit) v razred R-9 na izgubo tekočega leta (debet) in tudi če je kaj davka od dobička - iz R-8 (debet) v R-2 (kredit).
Če imate izgubo potem boste res dobili davek iz dejavnosti nazaj. Če ste akontacije davka iz dejavnosti med letom knjižili na kto.26.. (imate debetni saldo), ga prenesite v razred terjatev na kto. 16.. Ko boste od države dobili denar v l.2006, se Vam bo ta terjatev zaprla.
Če imate izgubo potem boste res dobili davek iz dejavnosti nazaj. Če ste akontacije davka iz dejavnosti med letom knjižili na kto.26.. (imate debetni saldo), ga prenesite v razred terjatev na kto. 16.. Ko boste od države dobili denar v l.2006, se Vam bo ta terjatev zaprla.


