Zaključevanje knjiženja


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
amfora mm
Nov član
Nov član
Prispevkov: 22
Pridružen: 06 Apr 2005, 13:02

Zaključevanje knjiženja

Odgovor Napisal/-a amfora mm »

Pozdravljeni!
Prosila bi vas za mnenje, če sem pravilno zaključila knjiženje (da ne bom ustrelila v temo :szalosten: )

Nisem davčna zavezanka in imam negativni izid.
491 - K
703 - D

800 - K (po ugotovljenem presežku kto. 70-75 nad 76-79)
802 - D

931 - D

Najlepša hvala za pomoč in nasvet!!!
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

Knjiženje si sledi (torej imaš tudi davčno izgubo?):

a) prenos stroškov: D703/491K
b) prenos rezultata razreda 7-v tvojem primeru izgubo: D800/ob hkratnem zapiranju razreda 7 (D76-79/K70-75)
c) prenos izgube D931/K802
d) zapiranje kontov razreda 8: D802/K800.

LP
amfora mm
Nov član
Nov član
Prispevkov: 22
Pridružen: 06 Apr 2005, 13:02

Odgovor Napisal/-a amfora mm »

slovan napisal/-a:Knjiženje si sledi (torej imaš tudi davčno izgubo?):

a) prenos stroškov: D703/491K
b) prenos rezultata razreda 7-v tvojem primeru izgubo: D800/ob hkratnem zapiranju razreda 7 (D76-79/K70-75)
c) prenos izgube D931/K802
d) zapiranje kontov razreda 8: D802/K800.

LP
Hvala za odgovor! A nekaj mi ne gre skupaj...
1. kaj je protikonto 800 oz. kako zaprem 7? Ne najdem nobenega konta, ki bi bil namenjen prenosu (kot npr. pri 4)
2. Ali gresta c) in d) v takem zaporedju? Po moji logiki (...) bi bilo ravno obratno.

Lepo prosim za popravek knjiženja:
D703/491K
D76-79/K70-75
D800/????
D802/K800
D931/K802

Se opravičujem za moje 'vrtanje' in 'lovljenje'. Najlepša hvala za pomoč!
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

Protikonto 800 so vsi konti razreda 7 = torej razlika, ki ti ostane = razlika med prihodmi in odhodki, ki nastane ko zapiraš medsebojno te konte.
76-79 zapiranje- knjiženje prometa v debet= saldo 0 (skupaj recimo 100 enot) ;70-75 zapiranje-knjiženje prometa v kredit = saldo 0 (skupaj recimo 120 enot); razlika 20 enot v debet konta 800 (če knjižiš temeljnico). Če imaš računalniško obdelavo podatkov je zapiranje kontov sicer avtomatsko, saldo ki nastane v razredu 7 pa prenese na kotno 800 (v debet ali kredit). V tem primeru bi bile tvoje ročne knjižbe le nadaljevanje:802/800 in 931/802.

Tvoje zaporedje je OK. Jaz sem ti samo dodala knjižbo pod d, k tvojim knjižbam in to ne smatram za "lovljenje". Končni rezultat je isti.

Lepo pozdravljena
Odgovori