Stanje na kontu 1601,1602


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Stanje na kontu 1601,1602

Odgovor Napisal/-a uni »

Ali je prav , da imam na kontih 1601,1602(ddb v prejetih računih 20% in 8,5%) na dan 31.12.neko stanje in ga vključim v bilanco stanja za 2005(gre za ddv, ki je izkazan v računih,za katere se knjiži stroške pod 2005, ddv pa se odbija šele v 2006-prejeti računi v 2006,npt.mobitel, telekom...)?
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Seveda je prav, ker še niste poračunali DDV-ja, ravno tako ostanejo odprte obveznosti. Če imate obveznosti več kot terjatev, zaprete terjatve in izkažete le obveznost (26001 in 266002), če pa imate terjatev več, zaprete obveznosti in prikažete terjatve.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

To že- to je DDV za december.To zaprem tudi jaz, in recimo da je obveznosti več, potem ostane nek saldo na 260_(npr.2608);POLEG tega konta imam saldo še na 1601 ,1602 iz prej omenjenih razlogov.To me muči!Kaj menite ostali?
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Lepo prosim za odgovor, če je kdo razumel ,kaj hočem-namreč tudi meni je čudno,ampak tako imam-pa bi rada začela z bilanco.Vidim, da ste ostali že daleč...
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Uni, jaz imam za take račune odprt posebne konte 1606x - DDV v računih ,kjer še niso izp. pogoji za odbitek vstop. DDV. Na 31.12. mi seveda ostane saldo na teh kontih in ga prenesem v naslenje leto. V januarju preknjižim DDV na vstopni DDV - konte 16001, 16002 in imam konte 1606x zaprte.
Torej, jaz tega salda ne bi zapirala s kontom 2608 in zmanjševala obveznost do države, ker se bo to zgodilo šele v naslednjem mesecu.
LP :)
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Lotica,hvala.Ampak po moje je učinek tvojih knjižb na bilnaco za 2005 enak kot pri mojih: saj je vseesno ali daš podkonto 1606x ali pa konto 1601,1602... oboje v BS povečuje kratkoročne poslovne terjatve do drugih, ni tako? Tudi jaz ne zapiram oz.pobotam s kontom 260..Tako sem naredila že lani, samo letos se mi je postavil nekakšen dvom, pa sem raje prverila.Upam, da nisva edini, ki delava tako.
DECO
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 549
Pridružen: 10 Feb 2006, 18:32

Odgovor Napisal/-a DECO »

Tudi jaz delam tako
DECO
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Uni, jaz sem prepričana, da je tako prav. To je pravzaprav nek prehodni konto oziroma prehodno stanje, zato jaz to knjižim drugam in ne direktno na 1601. Na dan 31.12. to še ni terjatev do države, saj še niso izpolnjeni vsi pogoji za to, vendar vemo (ker imamo račun), da bodo ti pogoji izpolnjeni v naslednjem mesecu ali dveh, odvisno, kdaj smo prejeli račun.
LP :)
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Samo v bilanci pa vseeno izkažeš kot da je že terjatev!?!Če bi hotela kot nekaj prehodnega ,bi moglo biti na 190...
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Uni, zato imam jaz odprt poseben konto - DDV v računih, kjer še niso izpolnjeni pogoji za odbitek vstop. DDV . Tako kontiranje je bilo predlagano tudi s strani Zveze računovodij, ko se je uvedel sistem DDVja.
Menim, da to zadošča.
LP
Odgovori