V L.2005 SMO PREJELI SUBVENCIJE V SKUPNEM ZNESKU 300.000,00 SIT.
50.000,00 SIT JE KNJIŽENO NA K.7850, RAZLIKA 250.000,00 PA NA DOLG.REZERVACIJE.(SORAZMEREN DEL)
V KATERE POSTAVKE VPIŠEM TA DVA ZNESKA?
POD ŠT.1 VERJETNO K OSTALIM PRIHODKOM PRIŠTEJEM TUDI K.7850?
DAVČNI OBRAČUN ZA S.P.-POSTAVKA 3.4
Moderator: Mirko Zbačnik
V davčnem obračunu imate prihodke in odhodke, pa davčno nepriznane odhodke, itd., kjer izračunate obveznost davka iz dejavnosti za preteklo leto in akontacije za tekoče leto. Torej v davčnem obračunu prihodki in odhodki, za izračun obveznosti za davek iz dejavnosti - v prihodkih imate vaših 50.000,00.
Ko pa sestavljate bilanco stanja, pa na pasivi - v PČR - izkažete znesek 250.000,00 sit. Ta znesek ni vaš prihodek v letu 2005, saj se nanaša na refunacijo določenih stroškov v naslednjih letih.
Ko pa sestavljate bilanco stanja, pa na pasivi - v PČR - izkažete znesek 250.000,00 sit. Ta znesek ni vaš prihodek v letu 2005, saj se nanaša na refunacijo določenih stroškov v naslednjih letih.


