V podjetju imamo sklenjeno DKPZ in sicer del, ki ga plačujemo delavci zmanjšuje bruto osnovo, del pa nam plačuje delodajalec. Kako pravilno poknjižim znesek premij, posebej ali lahko vse skupaj. Je prav 472/281 ali kako drugače?
Hvala za pomoč!
Lp
DODATNO KOL. POKOJ. ZAVAROVANJE
Moderator: Mirko Zbačnik
Pozdravljeni! Imamo tako zavarovanje kot vi: na 472/ knjižim samo del, ki ga plačuje delodajalec, protiknjižba na /282.
Potem pa na /282 naknjižim še tisti del, ki ga prispevajo delavci iz svoje bruto plače. Protiknjižbo od te druge knjižbe pa imam zajeto že v stroških dela (npr. str rednega dela+ str. nadomestil+... skupaj tvorijo stroške bruto plače; npr.200.000 - ta bruto potem zmanjšam za tisti znesek, ki ga plačuje delavec npr. 5000 in plačujem prispevke od 195.000 - stroški dela pa ostajajo 200.000)
JOj, upam da boste razumeli....
L 2004 so mi revidirali, pa ni bilo pripomb na takšno knjiženje....
Potem pa na /282 naknjižim še tisti del, ki ga prispevajo delavci iz svoje bruto plače. Protiknjižbo od te druge knjižbe pa imam zajeto že v stroških dela (npr. str rednega dela+ str. nadomestil+... skupaj tvorijo stroške bruto plače; npr.200.000 - ta bruto potem zmanjšam za tisti znesek, ki ga plačuje delavec npr. 5000 in plačujem prispevke od 195.000 - stroški dela pa ostajajo 200.000)
JOj, upam da boste razumeli....
L 2004 so mi revidirali, pa ni bilo pripomb na takšno knjiženje....


