DODATNO KOL. POKOJ. ZAVAROVANJE


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
bosp
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 48
Pridružen: 10 Jan 2005, 10:12

DODATNO KOL. POKOJ. ZAVAROVANJE

Odgovor Napisal/-a bosp »

V podjetju imamo sklenjeno DKPZ in sicer del, ki ga plačujemo delavci zmanjšuje bruto osnovo, del pa nam plačuje delodajalec. Kako pravilno poknjižim znesek premij, posebej ali lahko vse skupaj. Je prav 472/281 ali kako drugače?

Hvala za pomoč!

Lp
TARTAN
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 57
Pridružen: 08 Sep 2004, 16:59

Odgovor Napisal/-a TARTAN »

Pozdravljeni! Imamo tako zavarovanje kot vi: na 472/ knjižim samo del, ki ga plačuje delodajalec, protiknjižba na /282.

Potem pa na /282 naknjižim še tisti del, ki ga prispevajo delavci iz svoje bruto plače. Protiknjižbo od te druge knjižbe pa imam zajeto že v stroških dela (npr. str rednega dela+ str. nadomestil+... skupaj tvorijo stroške bruto plače; npr.200.000 - ta bruto potem zmanjšam za tisti znesek, ki ga plačuje delavec npr. 5000 in plačujem prispevke od 195.000 - stroški dela pa ostajajo 200.000)

JOj, upam da boste razumeli....

L 2004 so mi revidirali, pa ni bilo pripomb na takšno knjiženje....
bosp
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 48
Pridružen: 10 Jan 2005, 10:12

Odgovor Napisal/-a bosp »

Mi lahko napišete kako to kontirate, ker mi ni čisto jasno, kako se potem izenačita debet in kredit?


Lp!
Dneva ne mores zadrzati, lahko pa ga izkoristis!
lp, S.
bosp
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 48
Pridružen: 10 Jan 2005, 10:12

Odgovor Napisal/-a bosp »

Mi lahko napišete kako to kontirate, ker mi ni čisto jasno, kako se potem izenačita debet in kredit? :nevem:


Lp!
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Jaz raje kontiram posebej izplačane bruto plače 470/250 in nato še tisto, kar plačujemo iz bruto plače za DPPZ 470/282. Je pa isto, če knjižite plače v celoti kot strošek na 470/250 (delno),282(delno).
LP :)
Odgovori