DKPZ


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
bosp
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 48
Pridružen: 10 Jan 2005, 10:12

DKPZ

Odgovor Napisal/-a bosp »

Opravičujem se, ker ponovno odpiram temo za dodatno kol. pok. zavarovanje, prebrskala sem cel forum plač, našla kar nekaj odgovorov na to temo, vendar še vedno ne vem, če po obračunu plač pravilno vknjižim temeljnico. Podjetje ima sklenjeno DKPZ in sicer znesek, ki ga prispevajo delavci zmanjšuje bruto plačo, del pa plača delodajalec. Mesečno torej skupni znesek premije znaša 174.500 sit in s tem zneskom zapiram ob plačilu konto 2821. Ko knjižim temeljnico za plače v GK je skupni bruto že zmanjšan za del, ki ga prispevajo delavci (114.000 sit). Ali potem skupni znesek premije (174.500) knjižim 4720/2821? Lepo prosim, če mi to kdo razjasni, ker sem že čisto zmešana.

LP!
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Ne. Knjižite del ki gre iz bruto plač zaposlenih na konto 4700, kar plača delodajalec 4720, celoten znesek pa na protikonto 2821.
LP :)
bosp
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 48
Pridružen: 10 Jan 2005, 10:12

Odgovor Napisal/-a bosp »

Se pravi: tisti znesek (114.000), ki zmanjša bruto ponovno doknjižim na konto 4700, razliko na 4720 in vse skupaj protikonto 2821. Sem razumela prav?


LP
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Da. Samo da jaz osebno ne knjižim na kotno 4700 in storniram in potem spet na konto 4700, ampak najprej poknjižim izplačane plače nato pa samo doknjižim znesek PDPK na 4700/2821.
LP :)
Odgovori