Prosim za vaše mnenje, kako bi poknjižili sledeč poslovni dogodek.
V letu 2005 smo od podjetja x prejeli finančni dobropis za dodatni popust po pogodbi. Ta nam je višal davčno osnovo leta 2005. V letošnjem letu pa smo dobili za polovico zneska bremepis (ker računov za trgovsko blago, za katerega smo prejeli dobropis) nismo pravočasno plačali, oz.smo jih še vedno dolžni.
In zdaj problem!!! Ali je po vaše bremepis davčno priznan odhodek (direktor trdi, da je - gre se pa zelo visok znesek) ali ni, ker se navezuje na preteklo poslovno leto.
Lepa hvala za pomoč.
Cveta
finančni bremepis-NUJNO - za davek od dobička
Moderator: Mirko Zbačnik
Če sem prav razumel napisano bi se strinjal z vašim direktorjem. Če bi se napisano vse zgodilo v letu 2005 bi si prvo upoštevali popust nato pa še bremepis. Ker pa je bil pač popust v letu 2005 in ker niste izpolnili pogojev ste zato v letu 2006 dobili bremepis kar vam pač zniža davčno osnovo. To je moje mnenje naj kdo še kaj doda...
Lep dan še naprej
Primož
Lep dan še naprej
Primož


