Sem v dilemi in ne vem ali delam prav. prevzeli smo izgradnjo temeljev in temeljne plošče na poslovnem objektu, pri čemer uporabljamo svoj lastni beton in pa črpalko.
Dosedaj sem to zaračunavala nam - izdala račun, ki pa sem ga zavedla tudi kot prejeti račun. Zaračunani znesek pa je drugače del gradbene situacije.
Ali delam to prav
Prosim podajte mi vaše mnenje ali predloge, kako naj to drugače rešim (smo d.o.o. in se ukvarjamo s proizvodnjo svežega betona).
Najlepša hvala za pomoč.


