Mi lahko pomagate: firma kupi vrednostne papirje npr. maja in nato še julija. Nato jih del proda. Kako vrednotim ta del ? Ali vrednotim po tisti vrednosti točke , ki jih je kupil maja ali na tiste , katere je kupil julija? Vrednost točke se je spremenila in jih je prodal zato, ker je točka padala.
Kako to ovrednotit in poknjižit ???


