Zanima me, ali lahko upoštevam letošnjo 10% olajšavo za nabavo opreme npr. računalnika ali pa vrtalni stroj, ki pa imata manjšo vrednost od 500 EUR in sem ju zato dala kar direkt v stroške (kot to dopušča standard)? Torej teh dveh ne vodim pod OS, jih pa imam zavedena na interni listi, kjer je razvidno za kako stvar gre. (interna lista zato, ker hočemo imeti evidenco "DI", ki smo ga dali direkt na stroške).
Pa še nekaj, slišala sem, da če daš te stvari direkt na stroške, za njih potem tudi posledično si ne smeš davčno prikazati odhodkov, ki se nanašajo na to stvar(npr. gsm - stroški telefoniranja) Pa to ja ni logično, če pa standard dopušča prenos takih stroškov direkt na 4. Prosim, komentarje!!
Hvala!
