Danes nam je aktuar izračunal rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade za 01.01.2006 in 31.12.2006. Zanima me, če je naveden postopek knjiženja pravilen; izračun za 01.01.2006 /961 in 931/ ter doknjižba razlike med 01.01. in 31.12.06 /961 in 931/. Izplačane odpravnine in jubilejne nagrade v letu 2006 smo že knjižili na strošek, zato sedaj knjižba že kniženega (storno) 47/ in 961/.
Kako pa je v tem primeru z odloženimi davki? 25% od oblikovanega zneska rezervacij knjižiti na kto 988? Kaj pa protikonto?
rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Moderator: Mirko Zbačnik
Na 1.1.2006 se rezervacije dejansko knjiži na 930 in 963. Tak način knjiženja je zaradi spremembe standardov in rač. usmeritev. Na 31.12.2006 pa je potrebno rezervacije knjižiti preko odhodkov oz. prihodkov npr. 443 in963. Če izplačujemo odpravnine in jubilejne nagrade med letom pa knjižimo 963 in 285.
Odloženi davki na 31.12.2006 morajo biti obračunani v višini 23%. Mislim pa, da gre v tem primeru za odbitne začasne razlike, razlike katerih posledica so zneski, ki se odštejejo pri ugotavljanju obdavčjivega dobička v prihodnjih obdobjih, ko se knjigovodska vrednost sredstva povrne. To pmeni da je poterebno oblikovati terjatve za odložene davke KTO 09/93. Mislim, da mora biti tako, če pa imate kakšen drug predlog pa napišite.
Odloženi davki na 31.12.2006 morajo biti obračunani v višini 23%. Mislim pa, da gre v tem primeru za odbitne začasne razlike, razlike katerih posledica so zneski, ki se odštejejo pri ugotavljanju obdavčjivega dobička v prihodnjih obdobjih, ko se knjigovodska vrednost sredstva povrne. To pmeni da je poterebno oblikovati terjatve za odložene davke KTO 09/93. Mislim, da mora biti tako, če pa imate kakšen drug predlog pa napišite.



