V januarju 2007 smo prejeli finančni dobropis za junij 2006 iz EU.
1.Moramo poročati za Intrastat, ali se ga v poročilu za januar ne upošteva?
2. Kako ga knjižimi v GK (kot storno na /221 in finančni prihodek-za 2006?)
3. kaj pa DDV ,oz.samoobdavčitev?
Dobropis iz EU za l.2006
Moderator: Mirko Zbačnik
1.Mi sicer za Intrastat poročamo preko posrednika. Če pride dobropis, potem je potrebno popravljati obrazec za tisti mesec, v katerem je bil prijavljen račun in ne pod tekoči mesec. Tako pravijo oni.
2.Zakaj knjiženje po finančni prihodek - a je to naknadni popust?
3. Jaz pri vseh dobropisih zmanjšam tako vstopni kot izstopni ddv (torej samoobdavčitev v minus).
LP
2.Zakaj knjiženje po finančni prihodek - a je to naknadni popust?
3. Jaz pri vseh dobropisih zmanjšam tako vstopni kot izstopni ddv (torej samoobdavčitev v minus).
LP

