konti za davek od dobička

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
0819
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 40
Pridružen: 05 Maj 2005, 12:45

konti za davek od dobička

Odgovor Napisal/-a 0819 »

V letu 2006 izkazujemo 3.000.000 dobička, od tega je obveznost za plačilo davka od dobička 600.000, in potrebno bo plačevati akontacije v višini 50.000 sit (cca 200 Eur). kako to poknjižim? katere konte uporabim?

Hvala in lp!
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11763
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Prek osmice prenesete čisti dobiček (2.400.000) na 932 in ker neprenesenega dobička ne sme biti, ga takoj prenesemo na 930. Razliko, 600.000 pa damo na kratkoročno obveznost za davek na 264, katero zapiramo s sprotnimi plačili (50.000) iz 110.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
0819
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 40
Pridružen: 05 Maj 2005, 12:45

konti za davek od dobička

Odgovor Napisal/-a 0819 »

Mislim, da se nismo razumeli.
Od 3 mio sit dobička moramo plačati davek od dobička (600.000). To mi je jasno, da gre preko osmice. In da potem 2.600.000 prenesem na dobiček v tekočem letu. Ko plačam davek od dobička do npr. 30.4.2007 - 600.000 se mi zapira 264 konto.
Do tukaj mi je vse jasno.
Kako pa knjižim akonatcije- bo dovolj, če samo v breme 264 vsak mesec 50.000?
pamps
Nadračunovodja
Nadračunovodja
Prispevkov: 1310
Pridružen: 15 Feb 2005, 16:13

Odgovor Napisal/-a pamps »

Jaz akontacije med letom knjižim na 161 in jih ob obračunu ddpo poračunam z 264
danidavid
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 116
Pridružen: 29 Dec 2004, 16:59

Odgovor Napisal/-a danidavid »

ja, na 2640 v breme.Tako sem zasledil tudi v IKSU-, mislim, da v primerih
knjiženj posameznih dogodkov.
Saj ob bilanci knjižiš 810/264 obračun, kar je več pl.preneseš na terjatev
ali pa doplačaš. Je tudi to varjanta na 161/-, dodatna knjiženja so.
lp
danidavid
Odgovori