račun prejet v februarju storitev december


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
marea
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 875
Pridružen: 23 Feb 2006, 14:07

račun prejet v februarju storitev december

Odgovor Napisal/-a marea »

Pozdravljeni,

1) v mesecu februarju smo dobili zbirni račun od upravitelja na katerem je zaračunana elektrika dec-jan. Po telefonu so mi razložili, kolikšen del sodi v december in kolikšen v januar. Ker imamo zaključni račun že narejen, moram evidentirati stroške ki se navezujejo na december skupaj z ddv kot davčno nepriznane?

2)Enako smo v mesecu februarju dobili račun za intenet za mesec januar z zaračunanimi zamudnimi obrestmi za december. Ali imam prav, da so zamudne obresti davčno nepriznan odhodek?

Prosim za potrditev obeh primerov.

Lep pozdrav.
marea
irenak
Nov član
Nov član
Prispevkov: 22
Pridružen: 03 Dec 2006, 19:22
Kraj: Ljubljana
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a irenak »

Račun za december in januar, prejet v februarju se poknjiži po datumu prejema, to je februar in gre v stroške za februar. Če ne bi imela že narejeno bilanco bi lahko vključila stroške za december, na aktivne časovne razmejitve, tako pa ne moraš. Mislim, da ni nič narobe.

Vse zamudne obresti so davčno nepriznan odhodek!

Lep in uspešen dan!
irena
marea
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 875
Pridružen: 23 Feb 2006, 14:07

Odgovor Napisal/-a marea »

Irenak, najlepša hvala za vaš odgovor, vendar mi nekaj tu ni jasno, namreč stroški v računu izstavljenem februarja in prejetem februarja, datum opravljene storitve 01.01. - 31.01.2007, vendar se iz računa vidi, da je del stroškov za mesec december 06. Je to vseeno priznan strošek v letošnjem letu?

Kje si lahko točno preberem, da zamudne obresti dobaviteljev niso davčno priznane, ker sem bila do sedaj mnenja da so glede na ZDDPO le zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in dajatev nepriznani odhodki. V mojem konkretnem primeru pa sem smatrala, da so te nepriznane, ker so za leto 2006.

Ponovno vas prosim za pomoč.

Lep pozdrav.
marea
birsa
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 132
Pridružen: 06 Dec 2005, 13:42

Odgovor Napisal/-a birsa »

A ni nekje v zakonu, da mora biti račun izdan v določenem obdobju po opravljeni storitvi? Sploh pa, če se gre za različna obračunska obdobja.
Jaz osebno bi tak račun zavrnil, zahteval novega, kjer bi pač pisalo, da so vse to stroški januarja in februarja, ne pa decembra.
irenak
Nov član
Nov član
Prispevkov: 22
Pridružen: 03 Dec 2006, 19:22
Kraj: Ljubljana
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a irenak »

Še enkrat pozdravljena marea.
Če se račun izgubi, založi,itd. prosimo dobavitelja za kopijo računa.Ker so to stroški, ki so povezani z vašim delom in so potrebni, tudi če je kasneje prejet račun,je vedno priznan strošek. Za kasneje prejete račune lahko uveljavljate davek, samo je potrebno na davčno poslat popravek, to je dodaten obrazev DDV-O, za katero davčno obdobje se nanaša popravek. Ker je to račun za dec.06, je priznan strošek, samo davka si jaz ne bi upoštevala, za januar bi pa poslala, prilogo obrazca DDV-O.
Trenutno ne vem kje točno piše glede, vseh zamudnih obresti, je pa bilo napisano, veliko glede tega v IKSU in v drugih davčnih informacija! Če najdem točno kje vam ob priliki sporočim.
irena
marea
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 875
Pridružen: 23 Feb 2006, 14:07

Odgovor Napisal/-a marea »

birsa, se zahvaljujem tudi za vaš odgovor. Ampak mislim, da smo rok za zavrnitev računa zamudili. Gre za res zelo majhne zneske, ampak me vseeno zanima kako bi bilo najbolj pravilno narediti.
Lp
marea
tejaš
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 129
Pridružen: 24 Jan 2007, 01:40

Odgovor Napisal/-a tejaš »

Davčno nepriznan odhodek so samo zamudne obr Dursu.
Če vaše zam.obr.niso "miljoni", jaz ne kompliciram, poknjižem v tekočem letu (tudi iz štampiljke Datuma prejema se vidi, kdaj ste račun dobili, lahko pa k računu pripneš še kuvrto, če je viden poštni žig).
V kolikor je znesek večji, ga boš v letu 2007 popravila preko napak( kolona 11.4 v davčnem obračunu)
marea
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 875
Pridružen: 23 Feb 2006, 14:07

Odgovor Napisal/-a marea »

saj to je tudi mene zmotilo, namreč račun je izdan v februarju, prejem februrar, za storitve v januarju, razen zamudnih obresti, ki so za december.

Drugi račun pa je tudi izdan februarja, storitve za januar razen ene postavke, ki se navezuje en del na december.

Izgleda da se bo zaključni račun lahko še modificiral, zato je moje vprašanje sedaj kako se na podlagi zgoraj navedenih datumov, stroškov in odhodkov za obresti naredi točno razmejitev, na katere konte katere vrednosti?

Se opravičujem za ta začetniška vprašanja, ampak sem od vsega tega že čisto zmedena in bom res zelo vesela, če mi boste še naprej pomagali.

Lep pozdrav.
marea
tejaš
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 129
Pridružen: 24 Jan 2007, 01:40

Odgovor Napisal/-a tejaš »

1.rač: 402/= elek dec. 190/=elektr.jan ( v 2006) /220
402/190 ( 31.1.07)

2.rač 745/= zam.obr 190/=jan ( v 2006) /220

419/190 (31.1.07)
marea
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 875
Pridružen: 23 Feb 2006, 14:07

Odgovor Napisal/-a marea »

tejaš, hvala za odgovr, tako logično je vse skupaj, ampak so me tile februarski datumi čisto zmedli.

Še enkrat vsem najlepša hvala za pomoč.

Lp
marea
Odgovori