knjiženje zamudnih obresti


Odgovori
sonce4
Nov član
Nov član
Prispevkov: 21
Pridružen: 29 Mar 2007, 12:41
Kraj: LJUBLJANA

knjiženje zamudnih obresti

Odgovor Napisal/-a sonce4 »

Pozdravljeni!
Prejeli smo obračun zamudnih obresti za neplačane račune v obdobju 1.1. do 31.8. Kako vi knjižite obračune zamudnih obresti?

Hvala in LP
Bee
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 805
Pridružen: 03 Avg 2007, 12:30
Kraj: Koper
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Bee »

Obračun ni predmet DDV. Knjižimo pa na 746x/280x.
aknelab
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 62
Pridružen: 26 Okt 2006, 12:04

Odgovor Napisal/-a aknelab »

Knjiženje obračuna obresti: 450/280
Obresti prenesem med fin. odhodke npr. 745, če gre za obresti iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev.
grah
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 689
Pridružen: 09 Feb 2005, 18:56
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a grah »

Mi jih prav tako knjižimo direktno 745/280.
sonce4
Nov član
Nov član
Prispevkov: 21
Pridružen: 29 Mar 2007, 12:41
Kraj: LJUBLJANA

Odgovor Napisal/-a sonce4 »

Ja, to verjetno velja za gospodarske družbe, mi pa smo javni zavod in za nas velja kontni načrt za določene uporabnike....
TatjanaVr
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 84
Pridružen: 27 Jan 2006, 13:52

Odgovor Napisal/-a TatjanaVr »

Velja pravilo, da se knjiži na konto stroška na katerega se nanašajo obresti. Jaz peljem skozi program in sicer 18/22, 4/110,22/18
Pozdrav!

Tatjana
bebika
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 10 Maj 2005, 13:06

Odgovor Napisal/-a bebika »

Mi knjižimo zamudne obresti od dobaviteljevih fa obračun 4670/2601, in 2601/110-plačilo. Denarni tok pa na ustrezno 4/na katero se nanaša strošek/ in /499.
obračunavamo pa zamudne obresti od nepravočasno plačanih faktur našim kupcem - bremepisi 1601/7620, plačilo 110/1601. Denarni tok pa
799/710215

LP
bebika
Odgovori