Brezplačno pridobljena osnovna sredstva knjiŽenje

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
kiki1234
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 121
Pridružen: 06 Dec 2005, 15:58

Brezplačno pridobljena osnovna sredstva knjiŽenje

Odgovor Napisal/-a kiki1234 »

Prosila bi za nasvet kako rešiti zadevo in sicer:
leta 2003 je dobila gospodarska družba D.O.O. osnovna sredstva od poslovnega partnerja (kupca v tujini-Avstriji) brezplačno. Se pravi sredstva imamo v uporabi in jih ne bomo nikoli plačali (odzadaj imamo pogodbo v kateri je omenjeno, da so vsa sredstva brezplačno v naši firmi). Ker so prišla vsa sredstva v hišo z računom imamo odprte obveznosti do tujine. Kako bi bilo najbolje rešiti problem, mogoče z pokrivanjem obveznosti z amortizacijo, ali kako drugače?

Prosila bi vas za vaše cenjene odgovore!

Lep pozdrav
Mika
Capyka
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 117
Pridružen: 02 Jun 2004, 07:48

Odgovor Napisal/-a Capyka »

Pozdravljena,

če so prišla os v hišo z računom, bi morali ali dobiti dobropis ali pa takoj prenesti zadevo na 96. Ko se obračunava amortizacija, se knjiži direktno na 4, za znesek am pa se zmanjšuje 9 - naredi se knjižba 96/76 do dokončne zamortiziranosti tega brezplačnega os. Tudi mi smo imeli ta primer in revizorji niso imeli pripomb. Še kakšno mnenje? :)

lp
Capy
kiki1234
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 121
Pridružen: 06 Dec 2005, 15:58

Odgovor Napisal/-a kiki1234 »

Pozdravljeni,

najprej se vam zahvaljujem za Vaš odgovor. Ja glede tega sem potem naredila napako, ko je prišel račun v hišo sem prvotno knjižila takole:
22101
04000
** v tem primeru se zmanjšuje 040 preko popravka, ja obveznost pa še nam vedno ostaja::::

kakšen predlog je vaš, kako bi bilo najbolje popraviti to zadevo?

Prosila bi vas za Vaše cenjene odgovore.

Hvala
Lepo pozdravljeni in prijeten vikend

Mika
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Storno prvotnih knjižb in nato izvedete pravilno knjiženje.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

Poenostavimo!

1) Ugotovili ste napako, da ste obračunali amortizacijo od osnovnih sredstev, ki ste jih dobili "brezplačno" (predvidevam, da je to pisalo tudi na prejetem računu, sicer piložite k temu računu pogodbo iz katere je razvidno, da je konkretno osnovno sredstvo pridobljena brezplačno) in pri tem pozabili: prvič: prenesti iz obveznosti na dolgoročne pasivne časovne razmejitve (v skupino 96) in drugič: pozabili ste prenesti ustrezen del v prihodke.

Prva napaka: ne vpliva na poslovni izid (torej lahko tudi sedaj to prenesete 22/968);
Druga napaka: če je bistvena napaka jo boste popravili v skladu s točko 9 Uvoda k SRS - torej v dobro prenesenega poslovnega izida (968/93) v višini obračunane amortizacije do vključno leta 2006 in to upoštevali kot prihodek v davčni bilanci;
Za obračunano amortizacijo za leto 2007 pa iz pas. časov. razmejitev prenesite med prihodke (968/768)

2. Če iz dokumetna ni razvidno, da se le-ta nanaša na brezplačno osnovno osnovno (na njem ne piše, da je izdan le za carino......) pa vam dobavitelj lahko izda dobropis in celotni znesek upoštevate med prihodki leta 2007, kot drugi prihodek (787).

LP
kiki1234
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 121
Pridružen: 06 Dec 2005, 15:58

Odgovor Napisal/-a kiki1234 »

Pozdravljeni,
najprej se Vam vsem skupaj lepo zahvaljujem.
Poskusila bom varianto z dobropisom od dobavitelja, če pa ne pa z rezervacijami.

Hvala za vaše cenjene nasvete.

Ja kako pa bi potem rešili zadevo, če imamo na podlagi pogodb stroje v naši uporabi od dobavitelja (Avstrija), ki pa so prav tako njihova last?

Na podlagi dogovorov pa mi naprimer menjamo nek rezervni del in strošek rezervnega dela prefakturiramo na dobavitelja.

Za ddv opravičujemo samo nabavo rezervnega dela, montirajo pa si sami torej mi izstavimo samo izdano fakturo na kateri ne zaračunamo ddv .

Je mogoče po vaših izkušnjah tukaj kaj spornega?

Lepo pozdravljeni,
Mika :svprasaj:
Odgovori