29.11.07 smo prevzeli novo OS /kamion/.
Za potrebe opravljanja dejavnosti smo ga dali dodelati. Dodelava bo predvidoma končana v dec. 07. Za stroške dodelave še prejmemo račun.
Ali račun za kamion knjižim na 040 ali 047 - razmišljam, da na 047, ker bo šele z nadgradnjo dejansko uporaben za opravljanje dejavnosti in potemtakem pričnem obračunavati amortizacijo prvi dan naslednjega meseca potem, ko bo razpoložljiv za uporabo.
Kaj pa Vi mislite?
Konto 040 ali 047
Moderator: Mirko Zbačnik
29.11.07 smo prevzeli novo OS /kamion/.
Za potrebe opravljanja dejavnosti smo ga dali dodelati. Dodelava bo predvidoma končana v dec. 07. Za stroške dodelave še prejmemo račun.
Ali račun za kamion knjižim na 040 ali 047 - razmišljam, da na 047, ker bo šele z nadgradnjo dejansko uporaben za opravljanje dejavnosti in potemtakem pričnem obračunavati amortizacijo prvi dan naslednjega meseca potem, ko bo razpoložljiv za uporabo
Račun za kamijon knjižite na 0470, ko prejmete račun za predelavo ga tudi knjižite na 0470. Ko daste kamijon v uporabo knjižite skupno vrenost predelanega kamijona na 040/ 0470 in začnete obračunavati amortizacijo.
Lp
Za potrebe opravljanja dejavnosti smo ga dali dodelati. Dodelava bo predvidoma končana v dec. 07. Za stroške dodelave še prejmemo račun.
Ali račun za kamion knjižim na 040 ali 047 - razmišljam, da na 047, ker bo šele z nadgradnjo dejansko uporaben za opravljanje dejavnosti in potemtakem pričnem obračunavati amortizacijo prvi dan naslednjega meseca potem, ko bo razpoložljiv za uporabo
Račun za kamijon knjižite na 0470, ko prejmete račun za predelavo ga tudi knjižite na 0470. Ko daste kamijon v uporabo knjižite skupno vrenost predelanega kamijona na 040/ 0470 in začnete obračunavati amortizacijo.
Lp


