Pozdravljeni!
Imam problem. Ugotovila sem, da se mi saldi zaključne bilance 2006 in otvoritveni saldi 2007 ne ujemajo. V čem je problem že vem, knjižila sem prejete račune v letu 2007 z opravljenimi storitvami v l. 2006, zato mi za te zneske gre razlika v kontih (stroški in dobavitelji ter davek). Prosim, da mi obrazložite, kako bi morala poknjižiti te račune, ki so prispeli v januarju 2007 in za katere storitve so bile opravljene decembra 2006.
Hvala lepa za vse odgovore.
Lauren
končna bilanca
Moderator: Mirko Zbačnik
Ko ste evidentirali prejete račune v naslednjem letu (2007), nanašajo pa se na stroške preteklega leta (2006), bi pri knjiženju le-teh morali označiti, da se nanašajo na obdobje knjiženja december 2006 (oziroma upoštevati navodila lastnika računalniškega programa o načinu knjiženja ob prehodu obračunskega obdobja).
LP
LP


