Avansni račun

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
capa1
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 576
Pridružen: 27 Jan 2006, 10:05

Avansni račun

Odgovor Napisal/-a capa1 »

Prvič smo prejeli avansni račun in ne vem, kako ga naj pravilno evidentiram. Ta avans se nanaša na osnovno sredstvo, ki ga bomo prejeli šele leta 2008.
Jaz sem ga poknjižila kot navadni prejeti račun: 047/220.
Pri plačilu sem pokrila ta račun.
Drugo leto pa ga bom prenesla iz pridobivanja OS med OS opremo, ko bo stroj dejansko dobavljen.

Prosim za nasvet!
Hvala. :szardi:
starči
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1945
Pridružen: 13 Okt 2006, 09:28

Odgovor Napisal/-a starči »

Če ste DDV zavezanec in lahko uveljavljate odbitek:
a.) plačilo 130/110
b.) av.račun (samo DDV) 160/130
c.) po dobavi - redni račun : osnova 040/130

Upam, da je res avansni račun (da ni samo predračun - Citat: Pri plačilu sem pokrila ta račun??časovno zaporedje?) LP
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

Če ste DDV zavezanec, potem evidentirate kot navaja Starči, razen:
a) OK
b) 160/295* (samo DDV v avansnem računu)
c) OK

* 295= DDV od danih predujmov

LP
capa1
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 576
Pridružen: 27 Jan 2006, 10:05

Odgovor Napisal/-a capa1 »

Hvala ! Smo DDV zavezanci, tudi je pravi avansni račun.
Samo še za razjasnitev: kto 295 ! Ali to pomeni, da pri ddv obračunu še ne smem zahtevati vračila ddv? Če so to PČR,ali moram potem počakati do drugega leta na pravi račun, kjer bom lahko dala OS na 040, ddv pa na 160?

Prosim še za to obrazložitev!
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

DDV odbijete že od avansnega računa (pri obračunu DDV zahtevate vračilo DDV-ja) , zato ga tudi evidentirate 160/295. (konto 295 uporabite namesto zmanjševanja danega avansa na kontu 130)

Ko prejemete račun:
- 040/ nabavna vrednost
295/ DDV in /K220
in nato zapirate obveznost z danim avansom 220/130.

LP
starči
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1945
Pridružen: 13 Okt 2006, 09:28

Odgovor Napisal/-a starči »

Moje knjiženje najbrž res ni "baj de buk".
Logika pa je ta : prejemnik avansa izda avansni račun, obračuna (in plača ) DDV 260 in zmanjša 230. Tako ima samo neto obv. do kupca. Kupec po avansnem računu uveljavi odbitek DDV (160) in ima samo še neto terjatev na 130 do dobavitelja.
295 (oz 195) je po mojem samo nepotreben ovinek. Vsak po svoje. LP
capa1
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 576
Pridružen: 27 Jan 2006, 10:05

Odgovor Napisal/-a capa1 »

Hvala obema - zdaj razumem. :palca:
aris
Novinec
Novinec
Prispevkov: 8
Pridružen: 28 Mar 2007, 16:03

Dani predujem za os

Odgovor Napisal/-a aris »

zanima me knjiženje a danega predujma, ko poknjižim avansni račun torej ddv 295/160 ter 130/110, ali je treba na obrazec ddv-o ročno vnest, da zahtevamo nazaj ddv, k program avtomatsko tega ne prenese? Kako se prav vnese v obrazce?

Hvala
starči
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1945
Pridružen: 13 Okt 2006, 09:28

Odgovor Napisal/-a starči »

Ne vem, kak program imate, ampak 160 (vstopni) od avansnega računa deli usodo 160 navadnih prejetih računov - če grejo ti avtomatsko, mora tudi ta. lp
febo

Odgovor Napisal/-a febo »

Aris, kaj Vam program ne prenese? Če mislite na zahtevek za vračilo DDV, tega Vam noben program ne naredi. Tudi na e-davkih morate klikniti DA za vračilo DDV (če tega ne naredite, Vas program opozori).
Morate vedeti da preplačilo DDV v enem davčnem obdobju ne pomeni da avtomatski morate zahtevati vračilo DDV v naslednjem. Lahko ga poračunate v naslednjem obdobju. To pa vsak posamezno odloča glede na znesek preplačila oz. dolga v naslednjem obdobju.

LP :sklovn: :sklovn: :sklovn:
Odgovori