Pozdravljeni!
imam eno težavico... Kupec (podjetje) mi je zaradi napake plačal 9 EUR preveč in bo skompenziral pri naslednjem računu. Kako knjižim teh 9 EUR (sploh ko bo treba delati bilance...) in kakšen je pravilni postopek?
Za vse nasvete se vam že vnaprej zahvaljujem!
In vsem želim eno prav srečno, zdravo in uspešno leto!
Meta
Preplačilo
Moderator: Mirko Zbačnik
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Dejasnko je to sedaj vaš dolg in ga v bilancah tako tudi prikažete (KTO 230).
V poslovnih knjigah napravite preknjižbo, ko bo kompenzacija izvedena, zaprete tudi ta konto.
Lahko pa tudi ne poknjižite, a le upoštevate v bilancah, v kolikor vam je ta knjižba neko "breme"
.
Veliko uspeha v tem letu.
V poslovnih knjigah napravite preknjižbo, ko bo kompenzacija izvedena, zaprete tudi ta konto.
Lahko pa tudi ne poknjižite, a le upoštevate v bilancah, v kolikor vam je ta knjižba neko "breme"
Veliko uspeha v tem letu.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko

-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:

