Predračun
Moderator: Mirko Zbačnik
Avansni račun se izdaja samo za potrebe DDV in ne vidim razloga zakaj ga knjižiti v decembru. V vašem primeru že imate račun na december in knjiženje avansnega računa je samo dodatno delo.
Imate pa prav da za AR velja tako kot za prejeti račun. Osebno goljufam in tudi če je datum izdaje računa(ali AR) npr. 30.11. knjižim prejem v november (naj mi dokažejo da ga nisem prejel tisti dan). Do sedaj, zaradi tega, nikoli ni bilo problemov.
LP

Imate pa prav da za AR velja tako kot za prejeti račun. Osebno goljufam in tudi če je datum izdaje računa(ali AR) npr. 30.11. knjižim prejem v november (naj mi dokažejo da ga nisem prejel tisti dan). Do sedaj, zaradi tega, nikoli ni bilo problemov.
LP
Predplačilo
ALi je potrebno knjižiti na konto 1330 v primeru:
Plačilo opravljeno dne 30.11.2007, datum računa=30.11.2007
Izpisek je knjižen na dan 1.12.2007
Prejet račun je knjižen na dan 1.12.2007
Plačilo opravljeno dne 30.11.2007, datum računa=30.11.2007
Izpisek je knjižen na dan 1.12.2007
Prejet račun je knjižen na dan 1.12.2007
Nazadnje spremenil anka, dne 27 Jan 2008, 09:16, skupaj popravljeno 1 krat.
Ojla!
Jaz sem pa opravila plačilo (ker se je mudilo) 7.2.08. Sefaj sem dobila račun z datumom 29.2.08?
Ali se tukaj sploh da kaj knjižiti ali naj zahtevam datum opravljene storitve in izdaje računa na dan, ko je bilo opravljeno plačilo?
Ali mogoče, da mi izdajo predračun?
lp
Jaz sem pa opravila plačilo (ker se je mudilo) 7.2.08. Sefaj sem dobila račun z datumom 29.2.08?
Ali se tukaj sploh da kaj knjižiti ali naj zahtevam datum opravljene storitve in izdaje računa na dan, ko je bilo opravljeno plačilo?
Ali mogoče, da mi izdajo predračun?
lp
Več je vredna ena izkušnja kot sedem modrih pravil.
S predračunom si nimate kaj začeti. Avansni račun ni potreben, ker je storitev opravljena v istem davčenm obdobju kot je bilo plačilo (februar). Datum opravljene storitve je datum ko je storitev bila dejansko opravljena (in ne ko ste Vi nakazali sredstva). Datum računa je datum ko je bil račun izstavljen in ni obvezno da je enak datumu opravljene storitve. Zato poknjižite račun na 29.02., zaprete pa ga lahko dirtektno na 1100, oz. kot je že Starči že napisal preko avansa.
Lp

Lp
Re: Predračun
Pozdravljeni,
zanima me ali v enostavnem knjigovodstvu sploh knjižim izdani predračun? oziroma kako knjižim prejeto plačilo po predračunu?
Hvala.
zanima me ali v enostavnem knjigovodstvu sploh knjižim izdani predračun? oziroma kako knjižim prejeto plačilo po predračunu?
Hvala.
Re: Predračun
Predračun se ne knjiži niti v eno-, ne v dvostavnem.
Plačilo knjižite v knjigo drugih obveznosti - samo to ima smisel samo v primeru, da je dobava - končni račun - v letu 2012, plačilo pa v 2011 - v istem letu nima pomena. lp
Plačilo knjižite v knjigo drugih obveznosti - samo to ima smisel samo v primeru, da je dobava - končni račun - v letu 2012, plačilo pa v 2011 - v istem letu nima pomena. lp
Re: Predračun
Pozdravljeni,
ker sem začetnica na tem področju, preverjam ali delam pravilno. prosim če me lahko kdo preveri.
Kupcu smo decembra 2012 izdali predračun za blago ki bo dobavljeno v januarju 2013. ( predračun za 4.440,00) - ne knjižimo nikamor
Plačal je polovico zneska, 2.220,00 decembra 2012. - knjižim 1100/ in /2300
Mi izdamo avansni račun (zaradi ddv in ker je plačilo in dobava v različnem mesecu), za 2.220 eur. -knjižim 1950/ in /2600
Ko bomo dobavili blago,izdam račun 1200/ in /7600 in /2600
Poračun ddv iz avansa 2600/ in /1950
Ob plačilu še razlike računa poknjižim : 1100/ in /1200. zaprem še 2300/ in /1200
Me lahko prosim kdo prevri,če je to pravilno?
Hvala že vnaprej za pomoč.
ker sem začetnica na tem področju, preverjam ali delam pravilno. prosim če me lahko kdo preveri.
Kupcu smo decembra 2012 izdali predračun za blago ki bo dobavljeno v januarju 2013. ( predračun za 4.440,00) - ne knjižimo nikamor
Plačal je polovico zneska, 2.220,00 decembra 2012. - knjižim 1100/ in /2300
Mi izdamo avansni račun (zaradi ddv in ker je plačilo in dobava v različnem mesecu), za 2.220 eur. -knjižim 1950/ in /2600
Ko bomo dobavili blago,izdam račun 1200/ in /7600 in /2600
Poračun ddv iz avansa 2600/ in /1950
Ob plačilu še razlike računa poknjižim : 1100/ in /1200. zaprem še 2300/ in /1200
Me lahko prosim kdo prevri,če je to pravilno?
Hvala že vnaprej za pomoč.




