Obrazec ddv-o
Moderator: Mirko Zbačnik
Obrazec ddv-o
Prosila bi za pomoč!
Kako je sedaj v novem obrazcu ddv-o z vpisovanjem izdanih računov IR, kateri so bili izdani na podlagi 2.ali 3.odstavka 27.člena ZDDV-1, se pravi oproščene dobave blaga in storitve s pravico do odbitka ddv.
Kolikor berem navodila obrazca se v polje 11 ne vpisujejo oproščene dobave blaga in storitve s pravico do odbitka ddv, prej je bilo to polje 13.
Ali je tako prav?
Kako je sedaj v novem obrazcu ddv-o z vpisovanjem izdanih računov IR, kateri so bili izdani na podlagi 2.ali 3.odstavka 27.člena ZDDV-1, se pravi oproščene dobave blaga in storitve s pravico do odbitka ddv.
Kolikor berem navodila obrazca se v polje 11 ne vpisujejo oproščene dobave blaga in storitve s pravico do odbitka ddv, prej je bilo to polje 13.
Ali je tako prav?
Ja, imate prav..sem pogledala še enkrat vaše vprašanje..se opravičujem za napačen odgovor..Je pa razlika seveda med oproščenim in neobdavčljivim...Oproščen promet (52.člen) se vpisuje v polje 11, neobdavčljljiv (3.odst.27 člen), pa se ne vpisuje ..
lp,
lp,
Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
zdravo,
v navodilih ki so priložena novemu obrazcu piše pod polje 11 pod 2. točko: vsebina polja 11 so oproščene dobave blaga in storitev s pravico do odbitka ddv, in pod pojasnila na drugi strani: vpisujejo se npr. oproščene transakcije v zvezi z mednarodnim prevozom( te pa so opr. po 3.odst.27 člena)

imam pa tud jaz vprašanje glede prejetega računa npr. iz italije ali avstrije ki ga dobimo brez davka. na starem obrazcu je bila osnova napisana pod 23, mi pa smo ddv-samoobdavčitev napisali pod 35 in 46. Kaj pa sedaj, na novih??? jaz sem mišlenja da se napiše osnova pod št. 33, nevem pa kaj je z davkom.
Hvala.
v navodilih ki so priložena novemu obrazcu piše pod polje 11 pod 2. točko: vsebina polja 11 so oproščene dobave blaga in storitev s pravico do odbitka ddv, in pod pojasnila na drugi strani: vpisujejo se npr. oproščene transakcije v zvezi z mednarodnim prevozom( te pa so opr. po 3.odst.27 člena)
imam pa tud jaz vprašanje glede prejetega računa npr. iz italije ali avstrije ki ga dobimo brez davka. na starem obrazcu je bila osnova napisana pod 23, mi pa smo ddv-samoobdavčitev napisali pod 35 in 46. Kaj pa sedaj, na novih??? jaz sem mišlenja da se napiše osnova pod št. 33, nevem pa kaj je z davkom.
Hvala.
nniikkaa napisal/-a:zdravo,
v navodilih ki so priložena novemu obrazcu piše pod polje 11 pod 2. točko: vsebina polja 11 so oproščene dobave blaga in storitev s pravico do odbitka ddv, in pod pojasnila na drugi strani: vpisujejo se npr. oproščene transakcije v zvezi z mednarodnim prevozom( te pa so opr. po 3.odst.27 člena)
imam pa tud jaz vprašanje glede prejetega računa npr. iz italije ali avstrije ki ga dobimo brez davka. na starem obrazcu je bila osnova napisana pod 23, mi pa smo ddv-samoobdavčitev napisali pod 35 in 46. Kaj pa sedaj, na novih??? jaz sem mišlenja da se napiše osnova pod št. 33, nevem pa kaj je z davkom.
Hvala.
Vseeno sem skoraj prepričana, da se izdani računi s členom, ki se nanaša na 3.odstavek 27.člena ne vpisujejo v ddv-o obrazec. Ker namreč gre za obrnjeno davčno breme in se v naših ddv knjigah ne evidentira.Takšno pojasnilo sem dobila od davčne svetovalke.
Prosim, Mirko, Slovan Starči..ali še kdo..kakšno je tukaj vaše mnenje???
Zdaj pa še eno vprašanje...v polje 11 vpišem obdavčene dobave in oproščene dobave (52.člen), v polje 21 pa znesek davka obdavčenih dobav. Kako davčna kontrolira pol znesek osnove, ki je obdavčena, če je v polju 11 obdavčeno in oproščeno skupaj sešteto ???
Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)
Moj odgovor se je nanašal na prejete račune iz Italije ali Avstrije, kjer gre za obratno davčno breme, izdani računi, ki se nanašajo na 3.odstavek 27.člena se pa seveda v obrazec ddv-o ne vpisujejo več!
Sedaj verjetno davčna ne more več kontrolirati polj, poklicala me je že iz Dursa in mi povedala, da imamo premalo obračunanega ddv-ja v polju 21 glede na polje 11 dobave blaga in storitev. Pa sem ji pojasnila, da se po novem v polje 11 vpisuje tudi izvoz blaga in storitev, zato kontrola obračunanega ddv-ja ni možna. Bo še verjetno pestro, ker očitno še sami ne vedo kaj je pravilno?
lp
Sedaj verjetno davčna ne more več kontrolirati polj, poklicala me je že iz Dursa in mi povedala, da imamo premalo obračunanega ddv-ja v polju 21 glede na polje 11 dobave blaga in storitev. Pa sem ji pojasnila, da se po novem v polje 11 vpisuje tudi izvoz blaga in storitev, zato kontrola obračunanega ddv-ja ni možna. Bo še verjetno pestro, ker očitno še sami ne vedo kaj je pravilno?
lp
zdravo,
jaz sem še vedno v dvomih glede polja 11 in izdanih računov po 3.odst.27.člena. Iz Dursa so mi odgovorili, da moramo vpisat v polje 11. Če pa bi imeli še eno davčno številko v drugi državi pa nam ne bi bilo treba vpisat.
in glede prejetih računov brez davka iz italije in avstrije, so rekli da gre pod polje 33(oproščene nabave in storitev).
za davek oz. samoobdavčitev pa niso hoteli odgovoriti še.
21.02. so bila na dursu objavljena dodatna navodila, katera si spet razlaga vsak po svoje. jaz osebno : dobave 3.odst.27.člena ne sodijo med neobdavčjive dobave. torej se jih vpiše v obrazec.
Prosim še za kakšen komentar.
Hvala.
jaz sem še vedno v dvomih glede polja 11 in izdanih računov po 3.odst.27.člena. Iz Dursa so mi odgovorili, da moramo vpisat v polje 11. Če pa bi imeli še eno davčno številko v drugi državi pa nam ne bi bilo treba vpisat.
in glede prejetih računov brez davka iz italije in avstrije, so rekli da gre pod polje 33(oproščene nabave in storitev).
za davek oz. samoobdavčitev pa niso hoteli odgovoriti še.
21.02. so bila na dursu objavljena dodatna navodila, katera si spet razlaga vsak po svoje. jaz osebno : dobave 3.odst.27.člena ne sodijo med neobdavčjive dobave. torej se jih vpiše v obrazec.
Prosim še za kakšen komentar.
Hvala.




