Prosim za nekaj pojasnil:
1. v letošnjem letu je bilo nekaj računov(stroški) knjiženih nepravilno: v smislu da so bili v knjigo ddv pravilno knjiženi(davek pravilno odbit), v gk pa niso bili knjiženi v pravo obdobje- ali lahko to jaz preknjižim v gk s temeljnico? in ali moram o tem obvestiti davčno?
2. glede reprezentance: ali se odbiva ddv( baje do 50%) ali se sploh ne odbiva?
3. glede dobropisov prejetih v tekočem mesecu, ki pa se nanašajo na pretekla obdobja, ali je potrebno k obrazcu za ddv dodati prilogo v kateri je naveden dobropis- oziroma ali smo v prekršku v kolikor se to do sedaj ni opravljalo?
Vsa tri vprašanja se nanašajo na s.p.
Vnaprej vsem najlepša hvala, da svoje znanje in izkušnje delite z mano.
SREČNO 2006!
lp


