Pozdravljeni,
zanima me, kako knjižiti prodajo vrednostnih papirjev:
izmišljen primer
kupili smo jih denimo po 10.000,00 (za eno delnico) (konto 174)
prodali po 14.000,00
od tega je provizija 350,00 (konto 415)
ali knjižim razliko med prodanim, kupljenim in provizijo na 770
imate morda kakšen drug predlog
hvala lepa za odgovor(e) in lep pozdrav
Pupca
knjiženje prodaje vrednostnih papirjev
Moderator: Mirko Zbačnik
knjiženje prodaje VP
Oj!
Jaz knjižim v breme: 17,41,165 in v dobro 77 - dobiček, ko pa "kupec" plača, pa zaprem 165/110.
lp
Jaz knjižim v breme: 17,41,165 in v dobro 77 - dobiček, ko pa "kupec" plača, pa zaprem 165/110.
lp
jonov


