a mi lahko kdo pomaga, prosim! Nujno! Od dobavitelja kupimo nek izdelek, npr. embalažo. Račun knjižim na str. embalaže. Nato to embalažo prodamo kupcu iz EU. Kako pa pol pri kupcu knjižim? Isto kot če bi prodali naše izdelke na prihodek od prodaje blaga ali moram zmanjšati strošek embalaže?
Zakaj bi zmanjševali strošek ?
Pravlno bi bilo, da knjižite namesto v strošek v zalogo-
Knjiženje je odvisno od dejavnosti. Če ste trgovina knižite na zalogo 6600, Če ste proizvodnja in imate registrirano tudi prodajo pa na 3100.
Nakup in knjiženje na zalogo:
2200 K dobavitelji
6500 D (3000) obračun po računih odbaviteljev
651.. D (301..) neposredni stroški pri nabavi ( transport,špedicija... )
6590K ( 3090) prenos v zalogo ( seštevek 6500, 651... )
6600D (3100 ) zaloga ( protikonto 6590 )
29... K ( protikonto za zapiranje računov za transport, špedicijo )
16... D DDV po računu dobavitelja
Ob prodajimorate knjižiti prihodke in porabo blaga/materiala po nabavnih cenah:
1200 D
26.. DDV ob prodaj ( če obračunate DDV , sicer tega konta ni )
76...K ( prihodek )
poraba blaga/materiala
400... / 6600 ( 3100 )
______________________
Če pa ste dali ob nakupu blago direktno na strošek pa knjižite samo izdani račun / terjatev in prihodek.
1200; 76...; 26 ...