Več let smo plačevali določeno premijo na zavarovalnico. Sedaj smo to polico kapitalizirali in zavarovalnica je nam nakazala znesek, ki je nam pripadal po več letnem plačevanju premij.
Zanima me kam naj knjižim ta prejeti znesek oziroma odkupnino od zavarovalnice?
Hvala za pomoč.
knjiženje - kapitalizacija
Moderator: Mirko Zbačnik
Med druge prihodke (787), če ste premije vštevali med odhodke in ne med dolgoročne naložbe/terjatve do zavarovalnice.
Kolikor pa ste mesečne premije upoštevali kot dolgoročno terjatev do zavarovalnice, pa predstavlja razlika finančne prihodke (77). Preberite tudi to:
http://www.durs.gov.si/index.php?id=11745&no_cache=1
Lep dan
Kolikor pa ste mesečne premije upoštevali kot dolgoročno terjatev do zavarovalnice, pa predstavlja razlika finančne prihodke (77). Preberite tudi to:
http://www.durs.gov.si/index.php?id=11745&no_cache=1
Lep dan
Pa še nekaj.
Te premije, ki smo jih plačevali za življenjsko zavarovanje smo plačevali še nekaj v letu 2004, potem pa nič več. Zato smo to tudi kapitalizirali.
Te račune za te premije smo knjižili kar med stroške.
Ker smo jih knjižili med stroške, moram verjetno te nakazila za odkupe potem knjižiti na 787, oziroma 110/787.
Ali imam prav?
Te premije, ki smo jih plačevali za življenjsko zavarovanje smo plačevali še nekaj v letu 2004, potem pa nič več. Zato smo to tudi kapitalizirali.
Te račune za te premije smo knjižili kar med stroške.
Ker smo jih knjižili med stroške, moram verjetno te nakazila za odkupe potem knjižiti na 787, oziroma 110/787.
Ali imam prav?


