Pozdravljeni
Naj mi prosim kdo napiše kam knjižite stotinske izravnave ( pozitivne in negativne)?
LP
Stotinske izravnave
Moderator: Mirko Zbačnik
Izravnave
Primer:
Račun dobavitelja: znesek brez ddv: 4.100,54
ddv : 820,11
vrednost z ddv: 4920,65
izravnava +0,35
za plačilo: 4921,00 sit
V knjigo PR se vpiše znesek 4920,65 sit, v glavno knjigo tudi brez izravnave - znesek 4920,65 - konto 2200 , plačaš pa znesek 4.921,00 sit, na kontu ti ostane znesek izravnave. Ali lahko te izravnave poračunaš ob koncu leta oz. jih daš na ustrezne konte izravnav?
Račun dobavitelja: znesek brez ddv: 4.100,54
ddv : 820,11
vrednost z ddv: 4920,65
izravnava +0,35
za plačilo: 4921,00 sit
V knjigo PR se vpiše znesek 4920,65 sit, v glavno knjigo tudi brez izravnave - znesek 4920,65 - konto 2200 , plačaš pa znesek 4.921,00 sit, na kontu ti ostane znesek izravnave. Ali lahko te izravnave poračunaš ob koncu leta oz. jih daš na ustrezne konte izravnav?



