Prenosi R4 in R7 - prosim za pomoč
Moderator: Mirko Zbačnik
Prenosi R4 in R7 - prosim za pomoč
1.Na kontu 4900 je ostal kreditni saldo. Ta saldo je prenos iz konta 3100/6330 na podlagi katerih so nastali določeni izdelki. Kam ta saldo prenesti? Ali je pravilno na konto 7100?
2. ALi je pravilen konto po novem - 7110 - če kupiš blago za nadaljno prodajo in knjižiš 6600/2200, ob prodaji pa 7110/6600.?
Hvala.
2. ALi je pravilen konto po novem - 7110 - če kupiš blago za nadaljno prodajo in knjižiš 6600/2200, ob prodaji pa 7110/6600.?
Hvala.
Anka, sobota je dons, a mormo ravno mi se še za vikend ukvarjati s konti
; kaj čmo, to smo si zbral!
zdej pa resno: jaz knjižim:
400/310, 490/400, 600/490 - ča je proizvodnja, sicer 71/491; če so dokončani pa še 633/600 in šele ob prodaji na 710/633.
- NV prod blaga pa ja na 711/663 PV in 664/, 669/
pozdravček
zdej pa resno: jaz knjižim:
400/310, 490/400, 600/490 - ča je proizvodnja, sicer 71/491; če so dokončani pa še 633/600 in šele ob prodaji na 710/633.
- NV prod blaga pa ja na 711/663 PV in 664/, 669/
pozdravček
jonov
Anka, sobota je dons, a mormo ravno mi se še za vikend ukvarjati s konti
; kaj čmo, to smo si zbral!
zdej pa resno: jaz knjižim:
400/310, 490/400, 600/490 - ča je proizvodnja, sicer 71/491; če so dokončani pa še 633/600 in šele ob prodaji na 710/633.
- NV prod blaga pa ja na 711/663 PV in 664/, 669/
pozdravček
zdej pa resno: jaz knjižim:
400/310, 490/400, 600/490 - ča je proizvodnja, sicer 71/491; če so dokončani pa še 633/600 in šele ob prodaji na 710/633.
- NV prod blaga pa ja na 711/663 PV in 664/, 669/
pozdravček
jonov
Kreditni saldo na R4-nujno!
Pri prenosu iz kto 3100/4000, sem ves material prenesla na 6330 in 4900. Izdelki so bili knjiženi in odpisani preko 702/633
Torej ostaja na kto 4900 kreditni saldo. Kam ga prenesti?
Vse stroške sem sicer prenesla na konto 4910.
Torej ostaja na kto 4900 kreditni saldo. Kam ga prenesti?
Vse stroške sem sicer prenesla na konto 4910.
Še enkrat o R4-prosim za pomoč!
Konkreten primer:
1.Prejeti račun za znesek: 4.500 sit.
Knjiženo: 3100/2200.
Iz tega nastane izdelek: 4000/3100 in 6330/4900. Vsi ostali stroški so preknjiženi preko 4910 in v R7 in R8.
Odpis izdelkov je na podlagi IR razknjižen preko konta 6330/7020
Kam ta saldo prenesti, ki ostane na kto 4900? Problem, je v tem, da mi narobe hodi saldo, ki je v povezavi s tem.
2. Ali je prav, da se izdelke odpisujejo preko konta 702/6330.?
Upam, da nisem zakomplicirala.
1.Prejeti račun za znesek: 4.500 sit.
Knjiženo: 3100/2200.
Iz tega nastane izdelek: 4000/3100 in 6330/4900. Vsi ostali stroški so preknjiženi preko 4910 in v R7 in R8.
Odpis izdelkov je na podlagi IR razknjižen preko konta 6330/7020
Kam ta saldo prenesti, ki ostane na kto 4900? Problem, je v tem, da mi narobe hodi saldo, ki je v povezavi s tem.
2. Ali je prav, da se izdelke odpisujejo preko konta 702/6330.?
Upam, da nisem zakomplicirala.


