Pozdravljeni,
Podjetje dnevno poknjiži iztržek na podlagi izpisa iz register blagajne. Na izpisku je prikazan znesek z DDV in DDV. Ker so tu razlike, zaradi preračunavanja DDV, se mesečno teh razlik nabere za ca. 0,30 eur, kar se izkaže tudi na obrazcu DDV-O. Govorili smo že s programerjem, ki nam trdi, da je izračun pravilen in da so razlike posledica zaokroževanja.
Sem mnenja, da je prejemek za dnevni iztržek potrebno narediti na podlagi izpiska kot ga dobimo iz blagajne.
Ali ima kdo podoben primer in kako ga rešujete.
Hvaležna bom za vsak nasvet in mnenje.
Lep pozdrav.
razlike DDV
Moderator: Mirko Zbačnik
Ja, programerji vedno govorijo, da so razlike posledica zaokroževanja. Ko smo malo bolj brskali po ozadju te izjave smo ugotovili, da so razlike posledica računanja ddv po preračunani stopnji, namesto da bi program računal s koeficientom (množi s preračunano stopnjo, ki je zaokrožena, namesto da bi delil z 1,2 oz. 1,085). V SIT so bile razlike tako nekaj SIT, v EUR pa so razlike nekaj EUR, kar je 2,4-krat toliko kot v SIT. Preračunana stopnja pa je navedena v ZDDV-1, tako da ta izračun ni napačen. Že v ZDDV-1 bi moral biti naveden koeficient, ne pa zaokrožena preračunana stopnja.
Mislim, da bi na programerja lahko malo pritisnili, če ne pa je verjetno bolj prav, da iz končnega zneska nazaj preračunate znesek DDV in osnovo.
Mislim, da bi na programerja lahko malo pritisnili, če ne pa je verjetno bolj prav, da iz končnega zneska nazaj preračunate znesek DDV in osnovo.
Prejemek je npr 228,50 EUR, zbirno z izpisa iz blagajne je z vključenim 20% DDV 120 EUR, zbirno z vključenim 8,5% DDV je 108,5 EUR. Nazaj izračunana osnova pri 20% DDV je 120/1,2=100 EUR, nazaj izračunana osnova iz 108,5 EUR je 100 EUR.
Na tem simple primeru sem prikazala, kako bi jaz izračunala. Poskusite izračunati še po preračunani stopnji, tako boste ugotovili razlike. Glede na to, da je preračunana stopnja navedena v ZDDV-1, po moje ni sporno, če bo izpis iz programa štimal s preračunano stopnjo. Če pa vaš program izračuna drugače - da ne štima niti s preračunano stopnjo, niti z izračunom po koeficientu, bi pa vsekakor računala s koeficientom. Seveda morate v tem primeru programe poštimati.
Na tem simple primeru sem prikazala, kako bi jaz izračunala. Poskusite izračunati še po preračunani stopnji, tako boste ugotovili razlike. Glede na to, da je preračunana stopnja navedena v ZDDV-1, po moje ni sporno, če bo izpis iz programa štimal s preračunano stopnjo. Če pa vaš program izračuna drugače - da ne štima niti s preračunano stopnjo, niti z izračunom po koeficientu, bi pa vsekakor računala s koeficientom. Seveda morate v tem primeru programe poštimati.
Če vas prav razumem imate 2 evidenci + denar: 1. evidenca je izpis iz registrske blagajne, ki daje ene podatke, 2. evidenca je računovodski program, ki daje nekoliko drugačne podatke kot registrska blagajna, nato pa je še denar. Vsekakor mora biti denarja po podatkih iz blagajne - kako sicer veste, koliko vam morajo stranke plačati?!? Ko pa vnašate podatke iz blagajne v računovodski program, pa bodite pozorni, da je končni znesek z ddv enak po blagajni in po računovodskem programu in toliko denarja položenega, sicer vam kartice ne bodo štimale. Nastale pa bodo razlike pri osnovi in obračunanem ddv. Če se vam zdi, da so razlike prevelike, pritisnite na programerje (blagajne in računovodskih programov), da se uskladijo in bodo zneski enaki. Če pa so zneski zanemarljivi, potem poskrbite, da se bodo kartice v glavni knjigi lepo zapirale.
Tako je. Saj znesek DDV se ujema na koncu, problem je le, kot ste sami navedli, da nato nastanejo razlike pri osnovi. In ko se s kontrolnim izračunom preveri koliko davka in kakšen bruto znesek se tako dobi iz te osnove nastanejo pač te razlike.
Kot sem napisala, se v enem mesecu nabere za največ 0,30 EUR , pa me je zanimalo kako rešujete drugi to situacijo, če jo imate.
Lp
Kot sem napisala, se v enem mesecu nabere za največ 0,30 EUR , pa me je zanimalo kako rešujete drugi to situacijo, če jo imate.
Lp
marea


