Osn.sredstva, plačilo po predračunu-tujina


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Osn.sredstva, plačilo po predračunu-tujina

Odgovor Napisal/-a anka »

1.Če kupiš npr. blago in ga ne knjižiš med osnovna sredstva, ali potlej tudi tega ne prikažeš v obrazcu ddv- kupljena osnovna sredstva ali ga moraš kljub temu vpisati?

Plačilo po predračunu oz. ponudbi za tujino, ali je knjiženje tako:

1330/1100 (knjiženje po izpisku) ali je za tujino predviden kakšen drug konto?

2. Prosim za pomoč pri kontiranju računa za blago, ki ga ne damo v osnovna sredstva
THUBER1
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 59
Pridružen: 07 Okt 2007, 12:59

Odgovor Napisal/-a THUBER1 »

Blago, ki ga ne daš med osnovna sredstva? Kaj zaj kupite blago za nadaljno prodajo ali pa OS? Kam bi sploh to blago vi radi knjižili?

Na žalost ne razumem s prve :)
DAJMO DRŽAVI VSE! :)
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Odgovor Napisal/-a anka »

Kje tukaj ni logike?

Pa če npr. govorim o računalniku, ki stane 300 EUR in ga ne dam med osnovna sredstva ampak takoj na odpis, katere konte uporabim? In ali ga je vseeno treba v takem primeru vpisati v DDV-o med osn.sredstva?
THUBER1
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 59
Pridružen: 07 Okt 2007, 12:59

Odgovor Napisal/-a THUBER1 »

Ma ok zaj razumem s prve (beseda blago me je zavajala)!

Knjižba: NABAVA: 404000/221000
160007/260037

ZAPIRANJE: 221000/133000


V DDV-0 ga ni potrebno vpisati pod zaporedno 25, samo pod zaporedno 26!

Lp
DAJMO DRŽAVI VSE! :)
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Opravljene storitve

Odgovor Napisal/-a anka »

X podjetje je 3-mesečni zavezanec za ddv. Če opravi storitve v oktobru in delno novembru ali lahko izstavi račun sredi novembra, na račun pa napiše, da so storitve opravljene za obdobje od .... do?
TITA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 591
Pridružen: 27 Apr 2007, 01:46

Odgovor Napisal/-a TITA »

Ne glede na to, ali je nekdo mesečni ali trimesečni DZ, se račun izstavi takrat, ko je poslovni dogodek nastal, in ni prav, da v novembru 2007 združujete storitve oz. odpošiljatve blaga , ki so nastale v oktobru 2007 ; - za tiste, ki so nastale v novembru 2007 , je prav, da jih izstavite v novembru 2007! V primeru, da ste nehote pozabili ali izpustili fakturo, ki bi mogla biti izstavljana v oktobru 2007, vsekakor jo boste izstavili v novembru 2007 s pripisom, da je datum opravljene storitve oz. odpošiljatve blaga nastal v oktobru 2007. LP - TITA
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Ker sta oktober in november pri trimesečnih zavezancih enako obdobje, nimate "ceremonije" s popravki DDV-ja. Drugače bi DV zajeli v obdobju izsavitve računa, kot prilogo pa poslali popravek za vrednost tega računa.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
starči
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1945
Pridružen: 13 Okt 2006, 09:28

Odgovor Napisal/-a starči »

Morda se motim, ampak če gre za ponavljajoče se storitve, ne vidim nobene ovire, da ne bi smeli izdati računa za dva ali tri mesece skupaj. Naročnine zaračunajo za celo leto skupaj! LP
Odgovori