Lepo prosim za pomoč
Kam knjižim embalažo (steklenice, zaboje), kako je konec leta s to zadevo.
Knjiženje nabave pijače - je to konto 65, in ko prodamo konto 40
Smo zasebniki z dvostavnim knjigovodstvom
Hvala za pomoč in lep vikend želim vsem forumašem. Hvala bogu da vas imamo.
Knjiženje gostinstvo
Moderator: Mirko Zbačnik
Ali imate embalažo zaračunano s strani dobavitelja?
Mi smo imeli zaračunane sode s strani enega dobavitelja, pa smo jih potem razknjižili ob dobaviteljevem dobropisu, ko smo jih vrnili. In sicer ob prejemu sodov 300/220, ob dobropisu pa -300/-220.
Ko prodate pijačo jo knjižite na konto 702 in 400, kot ste napisala.
LP
Mi smo imeli zaračunane sode s strani enega dobavitelja, pa smo jih potem razknjižili ob dobaviteljevem dobropisu, ko smo jih vrnili. In sicer ob prejemu sodov 300/220, ob dobropisu pa -300/-220.
Ko prodate pijačo jo knjižite na konto 702 in 400, kot ste napisala.
LP
-
zakladničarka
- Računovodja

- Prispevkov: 379
- Pridružen: 02 Sep 2005, 14:36
- Kraj: Slovenija


