Našemu kupcu smo v oktobru prodali naše proizvode; ker vsega ni prodal, smo se dogovorili, da nam ostanek vrne, za vrnjeno vrednost izdelkov pa smo mu mi izdali dobropis. Kako poknjižim tale dobropis?
Na eni strani so se mi zmanjšale terjatve do kupca, zmanjšal se mi je promet ter izhodni ddv -120/-760,-260. Povečala pa se mi je tudi zaloga teh proizvodov 310/ ? Kateri je pravi protikonto ?
Sploh ne vem, če pravilno razmišljam in prosim, če mi kdo pomaga.
Lep pozdrav.



