Pozdravljeni
Sem začetnik in ne vem, kako naj poknjižim račun, ki bi moral biti poknjižen že v letu 2007. Vsebina računa je nabava prikolice. Ta prikolica pa je letos prodana. Problem je v tem, da ni knjižena v registru OS in tudi ne v GK. Imam pa kopijo prejetega računa iz l.2007. Kako naj to naredim in kako je
z DDV?
najlepša hvala za odgovor
nati
račun iz l.2007
Moderator: Mirko Zbačnik
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Zadevo knjižite kot popravek napak a nazaj preko kapitala in v kolikor imate pravico do odbitka DDV-ja, lahko tega v zadnjem obdobju lanskega leta tudi odbijete. Pravico odbitka imate še v zadnjem obdobju naslednjega leta po nabavi.
Vnesite OS v register, obračunajte amortizacijo za leto 2007. Če gre za bistveno vrednost popravka, oziroma, če ocenite, da bi to bilo (sicer naj bi to imeli zabeleženo v vaših usmerivah ....), zneska amorizacije iz leta 2007 ne knjižite na SK 43, pač pa popravite prenešen rezultat na SK 93 (prek kapitala). V davčnih izkazih ta odhodek upoštevate, le objasniti ga morate v razkritjih.
Amortizacijo iz leta 2008 knjižite normalno.
Vnesite OS v register, obračunajte amortizacijo za leto 2007. Če gre za bistveno vrednost popravka, oziroma, če ocenite, da bi to bilo (sicer naj bi to imeli zabeleženo v vaših usmerivah ....), zneska amorizacije iz leta 2007 ne knjižite na SK 43, pač pa popravite prenešen rezultat na SK 93 (prek kapitala). V davčnih izkazih ta odhodek upoštevate, le objasniti ga morate v razkritjih.
Amortizacijo iz leta 2008 knjižite normalno.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko



