Želimo odpraviti napako 2 x knjiženega prejetega računa za storitev leta 2006
Dilema:
- ali naj knjižimo na isti konto 4100 v minus
- ali naj evidentiramo znesek med izredne prihodke konto 787
Kam naj nadalje evidentiram DDV? na minus 16000 ali plus 26000
Seveda bomo popravek upoštevali v DDV december 2008 ter obračunali obresti po 0,027% na za vsak dan za nazaj ter dodali k obračunu DDV-O prilogo s pojasnilom.
Odprava 2 x evidentiranega stroŠka iz leta 2006
Moderator: Mirko Zbačnik

