prosila bi vas za vaš nasvet, kako pravilno poknjižiti, npr:
- če imamo terjatev ddv od preveč plačane akontacije, mi je jasno, da izkazujemo terjatev na kontu 16190;
se pravi: konkretno smo imeli v letu 08 obveznost za plačilo davka v višini 76.436
v letošnjem letu izkazujemo plačilo davka za 26.965 € , se pravi, da imamo za 49.471€
preplačila, ki ga izkazujem na kontu terjatve do države 1619.
Zdaj pa ključno vprašanje;
ali moram znesek 26.965 € tudi nekako prikazati kot obveznost plačila davka v letu 09?
in kako?
Ker imam v letošnjem letu prvič tak primer, vas lepo prosim, če mi lahko kdo pomaga.
Lep pozdrav,
Majda

