Zanima me nekaj: če s.p., ki opravlja vglavnem fasaderska dela, ima nekaj materiala že vgrajenega, torej ga dejansko ni v zalogi po inventuri, ni pa še razknjižen, ker ni izdan račun (račun bo izdan šele 2009), lahko upošteva ta material že kot zmanjšanje zalog?
Kako naj to naredimo, da bo OK?
Upam, da je vprašanje koliko toliko jasno
Potem pa še nekaj: stroške amortizacije je potrebno poknjižiti v KPO - enostavno knjig. ali ne?
Kako knjižimo zaloge: ali jih samo prištejemo v davčnem obračunu?
Ker letos prvi nastavljam KOTO, me zanima:
vknjižim PR in IR za l.2007, ki niso bili plačani?
Prav tako plače in prispevki s.p. ter članarina?
Pojasnilo: to poknjižujem, ker mi prejšnja verzika knjige ne omogoča izpisa teh piodatkov, zdaj pa prehajam na novi pogram)
Vknjižim obv.za plačilo DDV in davka iz dejavnosti za l.2007?
Kaj je s krediti; če prav razumem, grejo neodplačani zneski (glavnica + obresti) v KOTO?
Potem pa še evidenca pretokov: ali je potrebno za vsako nakzilo ali dvig napsiati svojo temeljnico, ali je lahko skupna za en dan, en teden, en mesec? S.p. plačuje iz TRR elek., vodo, skratka vse stvari tudi za čisto osebno rabo.
Prosim za pomoč.
Hvala in lep preostanek nedelje še naprej!
T.

