knjiženje-lastnih izdelkov

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
fifika
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 109
Pridružen: 04 Avg 2005, 08:37

knjiženje-lastnih izdelkov

Odgovor Napisal/-a fifika »

Zanima me, kako se poknjižijo lastni izdelki.
Primer,
Kooperant nam je izdelal 100 kom x izdelkov, iz zaloge materiala sem porabla blago, ki je šlo v proizvodnjo in ga knjižla na kont 70.
sedaj pa so izdelko gotovi in jih moram poknjižit na zalogo konta 63.

kako so ti konti sestavljeni , da ne bom že prvo knjižbo naredila narobe, s tem knjiženjem se srečujem prvi.

lep pozdrav :D
tina
Taja2
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 300
Pridružen: 09 Jan 2006, 12:05
Kraj: Maribor

Odgovor Napisal/-a Taja2 »

Najprej vam priporočam, da si nabavite preko zveze računovodih in finančnikov priročnik z naslovo Kontni plan in ponazoritve knjiženj.

KNJIŽENJE:
prejet material od dobavitelja 310, 160 /220
izdaja materiala 400/310 ali 70/310

prejet račun za kooperantove izdelke 630, 160 /220

Prodaja izdelka 120/ 760, 260

Predvidevam, da se je vse dogajalo v Sloveiji.
Lep dan!
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Vse stroške, ki jih lahko pripišete izdelku, tako direktne kot posredne, zberete tako kot ste zapisali. To je odhodkovni del. porabo materiala knjižite prek R - 4 in prek konta 490 prenašate na odhdke.

Prihodke, ki s tem nastanejo pa evidentirate v enaki višini na kontu 790 in na zalogah.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
Odgovori