Na zalogi imamo že 10 let neke artikle v nabavni vrednosti 1000 EUR.
Zdaj smo jih prodali za 400 EUR + seveda DDV.
Kako bom razknjižila zalogo v skupini 66, kjer imam knjiženo zdaj 1000 EUR?
Ali vseh 1000 EUR nesem v 7020 ali gre razlika 600 EUR na konto 721?
KNJIŽENJE PRODAJE STARIH ZALOG
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: KNJIŽENJE PRODAJE STARIH ZALOG
Ker niste predtem oslabili vrednost zalog (721/66) je pri prodaji nabavna vrednost trg. blaga 1.000 (702/66).
lp
lp
Re: KNJIŽENJE PRODAJE STARIH ZALOG
Ja, hvala res za hiter odgovor, hvala, ker mi pomagate razmišljat.
Zalog nismo v vseh 10-ih letih nič slabili, še vedno imam knjižene po nabavni vrednosti izpred 10-ih let. Imate prav, vseh 1000 EUR gre na 7020, ker če bi jih predhodno slabila, pa pa tista slabitev šele zdaj pri prodaji bila davčno priznan odhodek.
Zalog nismo v vseh 10-ih letih nič slabili, še vedno imam knjižene po nabavni vrednosti izpred 10-ih let. Imate prav, vseh 1000 EUR gre na 7020, ker če bi jih predhodno slabila, pa pa tista slabitev šele zdaj pri prodaji bila davčno priznan odhodek.
Re: KNJIŽENJE PRODAJE STARIH ZALOG
Da, če bi jih slabili pred letom 2007. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki velja od 01.01.2007 slabitev zalog (seveda, če je upravičena) priznava kot davčno priznan odhodek (ne prizna se še vedno slabitev terjatev, slabitev finančnih naložb izmerjenih po nabavni vrednosti:..)
lp
lp
Re: KNJIŽENJE PRODAJE STARIH ZALOG
Ja res hvala, tkale šole na primerih so najboljše.
Re: KNJIŽENJE PRODAJE STARIH ZALOG
Res je, vaja dela mojstra!!! 


