Pri svojem delu se prvič srečujem z prejetemi računi iz tujine. Imam dva primera in me resno skrbi, da bom pravilno knjižila in sevedala dala v ddv knjige.
1. Prejeli smo račun iz Celovca za sejemske stroške. Na računu so navedene obe ID številke (njihova in naša) in zaračunali so nam tudi 20% MWSt. Zanima me kako poknjižim račun in ali to sploh gre v ddv knjigo glede na to, da so nam oni zaračunali svoj MWST.?
2. Prejeli smo račun Avstrijskega podjetja za narejeno reklamo v Avstriji, se pravi, da je bila storitev opravljena v EU.
Pravtako sta navedeni obe ID in nimamo zaračunanega njihovega MWST. To me je seveda sedaj zbegalo, da je na prvem računu za opravljeno storitev v EU zaračunan njihov MWST na tem drugem pa njihovega ddv ni.
Prosim za razlago in kako naj knjižim oba računa in kam gresta v ddv knjigo????????????????


