Naše društvo je malo zakompliciralo z določenimi zadevami in zdaj sploh ne vem kako naj to poknjižim. Smo enostavci.
Gre se pa zato, da blagajne uradno nimamo, ampak zgodilo se je, da so kakšne stvari "pokasirali" brez računa in potem so članom izplačevali potne naloge s to gotovino, seveda so potne naloge pisali in zdaj naj bi jih upoštevala v bilanci, ampak kako naj jih prikažem, če dejansko ni nikjer zavedeno, da so plačani, ker so plačani s "črno" gotovino. Torej obveznosti do članov niso, če napišem da so plačani z gotovino, je nimam od kje zmanjševati ker ni blagajne.
Kakšna ideja mogoče?? Jih dam raje ven iz stroškov ali je kaka možnost da jih knjižim kot donacija društvu s strani članov, da so se člani recimo odpovedali tem potnim nalogom?? Ali kaj v tem smislu če je izvedljivo seveda, smo pa pridobitno društvo.
Gotovina
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Gotovina
Vknjižite jih. Dvignite denar in ga dajte blaganiku za "črni fond" .
Re: Gotovina
Ja vendar je to za leto 2009, potem dam recimo zdaj te potne naloge kot obveznosti do članov, letos pa dvignemo gotovino in "kao" izplačamo???


