Pozdravljeni,
Rabim pomoč pri obračun ddv in rekapitulacijskem poročilu in sicer kako se zavajo fakture , ki se nanašajo na carinski postopek 42 ( se prvič srečujemo s to zadevo)
Podatki so sledeči:
- nismo špediter ampak posrednik blaga
- prejeli smo račun za blago od hrvata, naprej smo ga zaračunali nemcu , blago pa je dostavljeno italijanu
- kam se katera faktura zavahja v ddv-o
- katerega zavezanca poročamo v rekapitulacijskem poročilu ter katero vrednost ( dilema ali iz računa nemcu ali iz deklaracije od špediterja)
- ali se zavaja račun od špediterja normalno.
Hvala
Nujno - pomoč pri obračunu ddv
Moderator: Mirko Zbačnik

