Sp je v letu 2008 kupilo tovorno vozilo NV 20.000,00 eur in 5.000,00 eur obresti (v času nabave še nismo bili zavezanci za DDV). V letu 2010 ga je vrnilo leasingu, ker pač ni možno odplačevanje. Cenitveno poročilo je za 12.000,00 eur.
nabav. vred. = 20.000,00 eur
knjig.vred. = 11.000,00 eur
cenitveno poročilo = 12.000,00 eur
Ob navbavi vozila smo knjižili tako:
040/984 20.000,00/20.000,00
9840/984 5.000,00/5.000,00
Kako naj knjižim?
1. vračilo vozila
??????/050 12.000,00/11.000,00
/769 /1.000,00
2. izločitev iz evidence
050/040 20.0000,00/20.000,00
Ostali smo še dolžni 3 obroke in glavnico. Zanima pa me zakaj smo še vedno dolžni glavnico, ki bi zapadla po datumu ko smo mi vozilo vrnili? Ne razumem tega. Na leasingu so mi povedali, da zato ker še vozilo ni prodano. Po moje to nima nobenega smisla.
Se pravi, da še v bilanci vedno moram izkazovati dolg do leasinga?
Prosim, nujno rabim.
leasing-vračilo vozila
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: leasing-vračilo vozila
Prosim za kakšen odgovor ali mnenje.
Re: leasing-vračilo vozila
Kaj mi res nihče ne ve pomagati?

