Prosim za pomoč pri tem knjiženju,
dobavitelju smo vrnili blago, ki ne gre v prodajo in je v skladišču že kar nekaj časa. Od njega smo dobili dobropis za vrnjeno blago, vendar je ta znesek manjši od vrednosti, po kateri smo mi izdali blago iz skladišča. Kam naj knjižim to razliko? Ali moram obračunati DDV?
Pa še eno vprašanje: prejeli smo račun od lani za neko storitev- a je to davčno priznan strošek v 2011 ali se mora naslednjo leto izključit iz davčno prizananih odhodkov v DDPO? Znesek je majhen.
Hvala vsem za pomoč, pa lep dan!
nekurantno blago
Moderator: Mirko Zbačnik
nekurantno blago
LP, Anita

