Prosim za pomoč v sledečem primeru:
prodali smo blago v It misleč , da prodajamo ddv zavezancu- pa me referentka iz durs-a pokliče in mi sproči, da so pri pregledu rekapitulacijskega poročila ugotovili, da je ....... pravna oseba iz Italije ni davčni zavezanec. Ali je pravilen popravek na sledeči način: storno računa - oproščeno, in fakturiranje z obračunanim davkom 20%- v ddv knjige pa tako kot da bi bila prodaja v sloveniji ?
Istočasno pa smo od istega partnerja tudi kupovali- ker na računih ni obračunal ddv skliceval se je na art....., sem naredila samoobdavčitev , torej obveznost in hkrati vstopni ddv. Kako pa tako stvar , sedaj popravim ? In kako tudi v bodoče, ko mi bo dobavljal- naredim samoobdavčitev ali ne ? Če poslujem z davčnimi zavezanci mi je jasno- tole z eu nezavezanci pa mi lih ne gre, zato bi vas prosila za usmeritev v pravilni postopek.
Hvala
eu nezavezanec-kako pri nabavi-samoobdavčitev ??
Moderator: Mirko Zbačnik

